同學你好,不用暫估入賬的,這個月做,借,其他應收款,貸,銀行存款。下個月開回來發(fā)票,借,低值易耗品,貸,其他應收款。

老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進高價買出貨物,購進一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認過收入)賬務處理付款時,1)借:預收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預收 2)借 :庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預收情況下要做暫估嗎?
老師,收到一張包裝盒發(fā)票,借:低值易耗品~包裝盒8549 貸:應付賬款8549.錢之前已經(jīng)付過了分錄為借:應付賬款8549 貸:銀行存款8549.然后又收到一張收運費差價的發(fā)票,這個收運費差價的發(fā)票分錄怎么做
老師您好,民辦非營利學校食堂購買的廚具怎么入賬,還沒有收發(fā)票付款,是先暫估入庫,計入存貨-低值易耗品嗎,食堂接著領用出庫了,再做什么分錄
你好,老師,低值易耗品發(fā)票是普票,也知道金額已付款,但是發(fā)票下個月開出來分錄怎么做?借:低值易耗品貸:銀行存款?不用暫估入賬吧
#提問#請問老師洗浴中心買的洗浴用品,同一個廠家,前兩次是先付的款后到的貨然后才到的票,做的是借預付賬款,貸銀行存款,借低值易耗品,貸預付賬款,這個月又先開的票付款,后到的貨,這想用科目過度的話用啥?還是直接借低值易耗品,貸銀行存款,這樣的話就不好統(tǒng)跟這個公司的數(shù)了吧?
老師,8月份做了暫估入庫同時結轉了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設備公司,外購一臺半成品設備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結轉了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票