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老師,收到一張包裝盒發(fā)票,借:低值易耗品~包裝盒8549 貸:應(yīng)付賬款8549.錢之前已經(jīng)付過了分錄為借:應(yīng)付賬款8549 貸:銀行存款8549.然后又收到一張收運費差價的發(fā)票,這個收運費差價的發(fā)票分錄怎么做

2022-03-14 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-14 13:25

你好,運費差價是什么原因?

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:25

也是購買這個包裝盒的嗎?

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快賬用戶3322 追問 2022-03-14 13:26

是的老師,也是購買包裝盒

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:29

建議你直接做到管理費用,如果你想要做到成本里面的話,借應(yīng)付賬款貸易耗品 8549,然后再做 借易耗品8549加運費貸應(yīng)付賬款,8549銀行存款。

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快賬用戶3322 追問 2022-03-14 13:43

老師,收到一張200元的運費差價發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:45

你好,上面寫的分錄沒有看懂嗎?借管理費用200貸銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:46

有一種方法是借應(yīng)付賬款8549貸低值易耗品。 借低值易耗品 貸,應(yīng)付賬款8549 銀行200。

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:46

能說一下具體的哪一個分錄沒有看懂嗎。

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快賬用戶3322 追問 2022-03-14 13:47

老師,銀行只付了8549元,這200元是不是是不是要做負數(shù)啊,要不然好矛盾

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:49

收到一張包裝盒的發(fā)票,那你收到這個發(fā)票金額是多少?

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快賬用戶3322 追問 2022-03-14 13:50

老師就是這200的不用付款運費差價,實際就付了8549,分錄是借:低值易耗品 貸:銀行存款8549

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快賬用戶3322 追問 2022-03-14 13:52

收到包裝盒發(fā)票是8549元,同時又收到收運費差價發(fā)票200,

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:52

那你收到的這個錢直接也不用做,如果想做的話,借管理費用貸營業(yè)外收入,或者是把上面的銀行存款200改成營業(yè)外收入。

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快賬用戶3322 追問 2022-03-14 13:55

老師,這200元沒有收到錢,只收到發(fā)票200

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:57

以后你們需要支付嗎?

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快賬用戶3322 追問 2022-03-14 13:58

不需要支付老師,就是發(fā)票收到200差價

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:58

你可以直接不用做。

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齊紅老師 解答 2022-03-14 13:58

現(xiàn)在你自己選擇,選擇好了我給你做分錄。

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快賬用戶3322 追問 2022-03-14 13:59

老師不做分錄多了一張發(fā)票,做分錄也沒有實際支付

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齊紅老師 解答 2022-03-14 14:00

不需要支付的,多一張發(fā)票沒有關(guān)系。

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快賬用戶3322 追問 2022-03-14 14:03

老師,我還想問一個問題,就是之前付給飯店一筆費用,沒有收到發(fā)票的分錄為:管理費用~招待費 貸:銀行存款,是不是做錯了,應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后收到發(fā)票是不是借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-03-14 14:04

他沒有發(fā)票,但是有實際業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,你可以直接做到費用里面,到時候發(fā)票到了,你再紅沖之前的在做發(fā)票的就可以啊。

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齊紅老師 解答 2022-03-14 14:04

企業(yè)做賬的話,你根據(jù)權(quán)責發(fā)生制來就行,不用非得有發(fā)票。

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快賬用戶3322 追問 2022-03-14 14:12

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-14 14:13

不用客氣,工作愉快。

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你好,運費差價是什么原因?
2022-03-14
學員您好: 這里計入應(yīng)付賬款更為合適,價費是計入采購成本的,那么對應(yīng)科目直接貸應(yīng)付賬款。因為均是為采購業(yè)務(wù)發(fā)生的。不過計入其他應(yīng)付款并不能說是錯誤的處理。
2021-01-11
你好。第一個:借預(yù)付賬款,貸銀行存款 第二個:借:周轉(zhuǎn)材料-包裝物 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) ? ? ? ? ? ? 貸:預(yù)付賬款
2022-04-29
您好,分錄有誤,預(yù)付房租:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票:借:長期待攤費用-開辦費 貸:預(yù)付賬款 未收到發(fā)票不需要入賬,并且開辦期間不攤銷,等到開辦期結(jié)束后才攤銷
2020-09-21
您好;2月份的時候支付銷售費用這筆應(yīng)付賬款 10000 實際屬于我們的預(yù)付賬款性質(zhì)了; 然后 2月份如果確認了銷售費用 你在3月份收到發(fā)票的時候,是不需要再做賬務(wù)處理的噢; 其實您這邊2月份走個預(yù)付賬款即可等到了3月份再確認費用
2022-04-09
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