您好,只有印花稅需要通過以前年度損益調整科目,增值稅不需要
請問老師,去年的印花稅沒有核定,今年核定的,補交了去年的印花稅,就當月計提稅金及附近,那還會不會影響以前年度損益,需要做一個調整以前年度損益的分錄
請問,稅務檢查,補交了21年的個稅,增值稅附加,印花稅等,這個怎么入賬?謝謝
請問,稅務查賬后,補交了去年的個稅,增值稅附加稅,還有印花,請問怎么做分錄呀?是都要通過以前年度損益還是只有印花稅?謝謝
公司以前年度申報有誤,自查后在今年補繳了以前年的所得稅和六稅兩費相關的稅費(三個附加稅、印花稅),想問下,賬上應該要怎么做分錄
老師,下午好,請問一般納稅人 現(xiàn)在補2021年賣車的增值稅和印花稅該怎么做分錄,當時沒做固定資產(chǎn)清理。稅務局叫我們補稅,是不是2021年和2022年都要做彌補以前年度損益呀
老師請問,24年的賬有未結轉損益就結賬了,導致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結轉到24年去結轉損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結轉,未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應該要多結轉一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
所得稅呢?
所得稅也是通過以前年度損益調整
個稅不需要吧?
你們是公司還是個體戶 要是公司就沒個稅的事
是公司啊,沒明白,能解釋一下嗎?謝謝
哦,抱歉看錯了,沒看到你補個稅,既然補個稅了直接繳納就行了