你好,具體是因?yàn)槭裁丛?,?dǎo)致需要補(bǔ)交這個(gè)稅款呢??
老師,我們現(xiàn)在查賬,讓補(bǔ)上年20萬(wàn)收入交的增值稅和附加稅、印花稅,那我們?cè)趺醋鲑~呢,做到這月嗎,謝謝
個(gè)體戶小規(guī)模企業(yè),3月對(duì)去年作了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(因稅務(wù)檢查),補(bǔ)了增值稅及附加、個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)得稅,請(qǐng)問(wèn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄處理?謝謝!
請(qǐng)問(wèn),稅務(wù)檢查,補(bǔ)交了21年的個(gè)稅,增值稅附加,印花稅等,這個(gè)怎么入賬?謝謝
請(qǐng)問(wèn),稅務(wù)查賬后,補(bǔ)交了去年的個(gè)稅,增值稅附加稅,還有印花,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄呀?是都要通過(guò)以前年度損益還是只有印花稅?謝謝
請(qǐng)問(wèn),查賬補(bǔ)交去年的增值稅及附加稅,那附加稅還要計(jì)提嗎?分錄?謝謝
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
就是查賬,要求補(bǔ)交的
你好,是之前少確認(rèn)了收入嗎??
不是收入,是抵扣進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出
你好,是虛開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
沒(méi)有,是算在簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)要補(bǔ)稅
你好,是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了??
抵扣到別的項(xiàng)目了
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 以前年度損益調(diào)整—稅金及附加(印花稅) 貸:銀行存款?