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公司以前年度申報(bào)有誤,自查后在今年補(bǔ)繳了以前年的所得稅和六稅兩費(fèi)相關(guān)的稅費(fèi)(三個(gè)附加稅、印花稅),想問下,賬上應(yīng)該要怎么做分錄

2023-12-15 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-15 22:24

學(xué)員朋友您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用

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快賬用戶6808 追問 2023-12-16 09:19

我不明白,這整一個(gè)過程沒有繳納稅款的過程呢,老師,我是想知道,在補(bǔ)繳稅款前,補(bǔ)繳稅款時(shí),及補(bǔ)繳稅款后,對應(yīng)時(shí)間需要做什么樣的分錄,你這樣說的我看的亂亂的,比如所得稅補(bǔ)了2萬,印花稅補(bǔ)了1萬,這個(gè)對應(yīng)什么時(shí)間應(yīng)該怎么做賬的一個(gè)問題

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齊紅老師 解答 2023-12-16 10:27

你提供這些數(shù)據(jù)是沒有邏輯關(guān)系的.所以亂.比如你提調(diào)少一萬費(fèi)用你的所得稅提高0.25萬.你把數(shù)據(jù)邏輯整理清楚,填到上面的分錄里面就不會(huì)有問題

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學(xué)員朋友您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
2023-12-15
您好,這個(gè)滯納金,是不能扣除的,你好
2023-11-01
你好 你是所得稅貸方還是借方有科目 。 你有做沖計(jì)提嗎? 這樣好判斷科目
2021-01-19
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際抵扣會(huì)直接少交,不需要針對這個(gè)額外做分錄
2020-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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