你好,留底的20在你的進項稅額里面的嗎
老師,比如本月銷項稅100,進項稅20,上期留抵60,還需要交20元增值稅,這個怎么記賬。留底的底完了還需要記賬么
上個月做的是分錄,借:銷項100貸:進項100,留抵20的進項,這個月要繳納稅費,這個月銷項100,進項60,還有留抵20分錄怎么樣做呢
一般納稅人,這個月進項稅額分錄是,沒有銷項,借:應交稅費-進項稅額 100 貸:應交稅費-待認證的進項稅100。后面留底分錄如何做
那么老師我們進項120萬,銷項是100萬,這個20萬是不是留抵稅了呢?請問留抵稅的分錄怎么做呢
老師好~一般納稅人,上個月進項有留抵,再加上這個月的進項減去銷項后,還是有留抵,怎么做分錄呢
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
你看下20的劉蝶在哪個科目里面待著?
對的,但是直接都是直接做進項等于銷項,那結(jié)轉(zhuǎn)直接把留抵的進項放進一起就行了對嗎
以前的銷項進項都沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在調(diào)整銷項進項分錄應該怎么樣做呢
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 有留底做這個
轉(zhuǎn)出未交增值稅20表示留底
這個月借應交稅費應交增值稅銷項100 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅60 貸應交稅費應交增值稅進項60 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應交稅費,未交增值稅20 借應交稅費,未交增值稅20,貸銀行存款。