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上個月做的是分錄,借:銷項100貸:進項100,留抵20的進項,這個月要繳納稅費,這個月銷項100,進項60,還有留抵20分錄怎么樣做呢

2022-09-27 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-27 10:40

你好,留底的20在你的進項稅額里面的嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-27 10:40

你看下20的劉蝶在哪個科目里面待著?

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快賬用戶3771 追問 2022-09-27 10:41

對的,但是直接都是直接做進項等于銷項,那結(jié)轉(zhuǎn)直接把留抵的進項放進一起就行了對嗎

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快賬用戶3771 追問 2022-09-27 10:41

以前的銷項進項都沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在調(diào)整銷項進項分錄應該怎么樣做呢

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齊紅老師 解答 2022-09-27 10:42

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 有留底做這個

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齊紅老師 解答 2022-09-27 10:42

轉(zhuǎn)出未交增值稅20表示留底

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齊紅老師 解答 2022-09-27 10:43

這個月借應交稅費應交增值稅銷項100 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅60 貸應交稅費應交增值稅進項60 借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應交稅費,未交增值稅20 借應交稅費,未交增值稅20,貸銀行存款。

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你好,留底的20在你的進項稅額里面的嗎
2022-09-27
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-06-01
你好,有留抵稅(進項大于銷項),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-06-01
平時你的進項銷項有余額嗎?
2023-01-11
是 借應交稅費應交增值稅銷項100 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應交稅費應交增值稅進項120
2023-01-03
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