平時(shí)你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有余額嗎?
老師,在計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅的時(shí)候用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額再減去上月留抵稅額,那怎么看賬上還有沒(méi)有上月留抵稅額呢
老師,上月進(jìn)項(xiàng)留底稅額還有56000,我怎么做分錄在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
老師,上個(gè)月增值稅銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),賬上還有留抵,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵就是應(yīng)交的稅,分錄怎么做
上個(gè)月做的是分錄,借:銷項(xiàng)100貸:進(jìn)項(xiàng)100,留抵20的進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月要繳納稅費(fèi),這個(gè)月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)60,還有留抵20分錄怎么樣做呢
老師好~一般納稅人,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留抵,再加上這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)后,還是有留抵,怎么做分錄呢
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來(lái)重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問(wèn),自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬(wàn),但對(duì)應(yīng)單品庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值超700萬(wàn),那匯算清繳需不需要做暫估入庫(kù),調(diào)增
老師,你好,公司名稱變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元,該如何做賬。
銷售了一批產(chǎn)品,已給購(gòu)買方開(kāi)票,廠家還未給銷售方把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),可以先暫估庫(kù)存做賬,下個(gè)月發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧?開(kāi)的普票如果紅沖沒(méi)有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢這張發(fā)票
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平時(shí)有的
你好,那就可以不用做的。
那還要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)嗎?
可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn),不強(qiáng)制。
那留抵是在哪個(gè)科目體現(xiàn)的呀
你好,在你的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅借方有余額。