同學(xué) 買酒送客戶按稅法規(guī)定視同銷售。
公司買了很多茶葉和酒水,用來(lái)送給客戶,這個(gè)需要視同銷售確認(rèn)收入嗎?
公司買了很多箱酒,用來(lái)請(qǐng)客戶吃飯的時(shí)候喝,發(fā)票都開(kāi)了,這種我一次性做招待費(fèi),所得稅匯算需要視同銷售嗎?
老師,我們企業(yè)買進(jìn)酒水(送客戶),對(duì)方開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫(kù)存商品和進(jìn)項(xiàng),后期贈(zèng)送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費(fèi)用,貸方庫(kù)存商品和銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)上是產(chǎn)生了這筆視同銷售的銷項(xiàng)稅,但實(shí)際交增值稅的時(shí)候,沒(méi)有這筆稅,是再把他結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入老師你回復(fù)未來(lái)這種業(yè)務(wù)可以直接加稅合計(jì)入籍銷售費(fèi)用科目,請(qǐng)問(wèn)怎么合計(jì)麻煩寫(xiě)下分錄哦
老師,我把公司產(chǎn)品送給客戶應(yīng)該按照視同銷售交增值稅和個(gè)人所得稅,那如果我從外面買的小禮品啥的送給客戶還按照視同銷售處理嗎,也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅和個(gè)人所得稅嗎,不能直接計(jì)入費(fèi)用嗎
您好,我公司有一部分自己生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給客戶了,這個(gè)視同銷售需要確認(rèn)收入嗎?
小規(guī)模納稅人公司為客戶提供白蟻防治四害消殺服務(wù)可以開(kāi)免稅發(fā)票嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,上月個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,個(gè)稅系統(tǒng)收入少報(bào)了一百多元,賬上做賬的金額是對(duì)的,那這個(gè)月有沒(méi)有什么簡(jiǎn)單的方法能調(diào)整一下
老師,員工工資多轉(zhuǎn)了一筆,然后員工又是用他太太的銀行卡退回的,老板閑麻煩不原路退回讓員工重轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做賬時(shí)如何處理
個(gè)人代開(kāi)的租賃房屋發(fā)票,企業(yè)要不要代扣個(gè)稅
老師負(fù)債表上的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),為什么報(bào)表還是平的呢
老師,就是張三買車掛靠在我公司名下了,那給賣車公司打款是我公司賬戶打款,還是張三個(gè)人卡打款
公司貸款利息會(huì)計(jì)分錄怎么做,實(shí)收資本未實(shí)繳
發(fā)現(xiàn)24年折舊表折多了,這個(gè)月突然發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)原值成負(fù)數(shù)了,24年折多的能不能做成費(fèi)用一次性抵扣掉,今年折成負(fù)數(shù)的調(diào)回去,等于一次性折完可以嗎?
你好,老師,我們公司有幫客戶運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品,用快遞方式出口到國(guó)外,沒(méi)有海關(guān)等備案,還有一種是貿(mào)易公司采購(gòu)產(chǎn)品,把款項(xiàng)打到我們那,我們找生產(chǎn)商給到國(guó)內(nèi)貿(mào)易公司,這種模式,所得稅季度報(bào)表中應(yīng)填寫(xiě)哪個(gè)?發(fā)生了自營(yíng)出口業(yè)務(wù),發(fā)生了委托出口業(yè)務(wù),和承擔(dān)了代理出口業(yè)務(wù)
所得稅申報(bào)新表,列入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬,有幾個(gè)疑問(wèn):1.社保+公積金是公司承擔(dān)的部分,對(duì)嗎?2.福利費(fèi)是所有計(jì)入管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用的福利費(fèi)嗎?
茶葉呢?買了酒大概10000元,視同銷售的話 一般要怎么處理
同學(xué) 煙酒都是都是要視同銷售的哦。 外購(gòu)商品贈(zèng)送視同銷售會(huì)計(jì)分錄 購(gòu)入商品時(shí): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 贈(zèng)送時(shí): 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師 您好 您這會(huì)計(jì)分錄里面并沒(méi)有確認(rèn)收入啊
同學(xué) 視同銷售是確認(rèn)銷售的增值稅,不是確認(rèn)收入呢。