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老師,我們企業(yè)買進(jìn)酒水(送客戶),對(duì)方開了13個(gè)點(diǎn)專票給我們,酒水抵扣了,如果先入庫存商品和進(jìn)項(xiàng),后期贈(zèng)送客戶又視同銷售有銷售,借銷售費(fèi)用,貸方庫存商品和銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)上是產(chǎn)生了這筆視同銷售的銷項(xiàng)稅,但實(shí)際交增值稅的時(shí)候,沒有這筆稅,是再把他結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入老師你回復(fù)未來這種業(yè)務(wù)可以直接加稅合計(jì)入籍銷售費(fèi)用科目,請(qǐng)問怎么合計(jì)麻煩寫下分錄哦

2024-05-30 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-30 11:27

同學(xué)你好 稍等我看看

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齊紅老師 解答 2024-05-30 11:31

借:庫存商品 10000元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1300元(10000元 * 13%) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 11300元 借:銷售費(fèi)用 11300元(包含銷項(xiàng)稅額1300元)?? 貸:庫存商品 10000元?? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 1300元(10000元 * 13%,但此處僅為會(huì)計(jì)處理,實(shí)際無需繳納) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 1300元?? 貸:營(yíng)業(yè)外收入 1300元

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同學(xué)你好 稍等我看看
2024-05-30
你上面的分錄并沒有確認(rèn)收入呀,你應(yīng)該是要借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,這個(gè)才叫系統(tǒng)銷售確認(rèn)收入。
2021-03-29
對(duì)的,思路比較清晰哦
2023-02-13
你好!因?yàn)殚_紅字折扣發(fā)票不是實(shí)際退貨,一般不涉及庫存商品和成本,應(yīng)該是確認(rèn)收入,
2023-12-02
沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入即可
2023-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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