同學(xué),你好 直接計(jì)入費(fèi)用比較好
老師,視同銷售(購(gòu)買的禮品、大禮包作為年貨贈(zèng)送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應(yīng)商開的普票,我們應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該將這部分禮品、大禮包、紀(jì)念品按照 普通發(fā)票的 價(jià)稅合計(jì) 金額 乘以 他們 對(duì)應(yīng)的貨物的增值稅稅率 計(jì)算銷項(xiàng)稅額 嗎?不太懂,請(qǐng)老師解答,感謝!
我是芯片代理商,芯片樣品免費(fèi)贈(zèng)送給客戶,1000顆/月,是不是要按照視同銷售處理,成本結(jié)轉(zhuǎn)入費(fèi)用,增值稅還要需要繳納的?另外這個(gè)芯片樣品涉及到企業(yè)所得稅是怎么樣的?
增值稅,總公司移送貨物到同一縣市的分公司用于銷售,不視同銷售,移送當(dāng)天不確認(rèn)增值稅。如果銷售給消費(fèi)者時(shí)開票和收款都是以總公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照總公司(一般納稅人)13%確認(rèn)銷項(xiàng),同時(shí)總公司購(gòu)貨的進(jìn)項(xiàng)也可以抵扣,分公司不涉及增值稅處理。如果銷售給消費(fèi)者時(shí)開票和收款是分公司的銀行賬戶和抬頭的話,按照分公司(小規(guī)模)3%確認(rèn)銷項(xiàng)?分公司是一般納稅人的話13%確認(rèn)銷項(xiàng)?需要做一個(gè)總公司銷售給分公司的銷售處理嗎?總公司確認(rèn)銷項(xiàng),開票給分公司,分公司拿到發(fā)票,如果分公司是一般納稅人,可以抵扣進(jìn)項(xiàng),如果是小規(guī)模,含稅金額作為分公司的庫(kù)存商品。 麻煩懂的老師回答下,我的理解是否正確?
麻煩真正懂的老師請(qǐng)回答!??!不是很懂的就不要接了,拜托。我下面的兩個(gè)分析是否正確?: 1.增值稅和所得稅上面說(shuō)的是贈(zèng)送,那么如果公司把工作服借給員工穿,離職后還給公司,不滿足贈(zèng)送的定義,增值稅所得稅不視同銷售,也不交個(gè)稅,借 辦公費(fèi) 貸 固定資產(chǎn),可以稅前扣除。 2.企業(yè)所得稅上規(guī)定勞保用品(沒(méi)有規(guī)定所屬權(quán)轉(zhuǎn)移問(wèn)題)可以稅前扣除,工作服是勞保用品,不管離職后要不要還給公司,那么所得稅上不視同銷售,而是全額稅前扣除。增值稅上分兩種情況,一個(gè)送給給員工,一個(gè)要還給公司,增值稅上:前者視同銷售,后者不視同銷售。
老師,你好!問(wèn)一下外購(gòu)的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無(wú)票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷售沒(méi)關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅認(rèn)定是2024年10月1號(hào)開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
這個(gè)分錄是否正確?我根據(jù)母題,舉一反三,自己變了數(shù)據(jù)來(lái)做的,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)我做這類題,有困難 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
請(qǐng)問(wèn)老師快賬軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)了,做錯(cuò)了多做了一個(gè)會(huì)計(jì)憑證,咋樣能去掉返回到錄憑證的步驟謝謝急幫助演示一下謝謝
把賬從代理記賬公司拿回來(lái),個(gè)稅方面需要向代理記賬要什么資料?
你好,老師 , 年收入65萬(wàn)元左右, 個(gè)體工商戶, 個(gè)體經(jīng)營(yíng), 我這個(gè)納稅總額要填寫嗎? 填寫多少呢? 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)日期是24年5月11日,
老師:公司發(fā)生的壞賬確實(shí)收不回來(lái)了。我要計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。想要稅前扣除,需滿足什么條件
我這個(gè)季度開了1個(gè)點(diǎn)的又開了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,超出了30萬(wàn),那是全部再補(bǔ)繳一個(gè)點(diǎn)的稅錢嗎?3%也加繳1個(gè)點(diǎn)的稅錢嗎
小規(guī)模納稅人升為一般納稅人需要提供什么資料?主動(dòng)和被動(dòng)的條件?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是長(zhǎng)三角發(fā)達(dá)地區(qū),小規(guī)模代賬收費(fèi)多少比較合適?前提業(yè)務(wù)量不大
老師,我在學(xué)習(xí)長(zhǎng)投的權(quán)益法,但是一直沒(méi)有搞懂:長(zhǎng)投的后續(xù)計(jì)量中初始投資成本小于可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的部分確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)調(diào)整分錄為什么不是初始入賬時(shí)的調(diào)整而是后續(xù)計(jì)量的調(diào)整?難道這個(gè)分錄是每期報(bào)告日都要調(diào)的?
老師,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是銷售費(fèi)用
同學(xué),你好 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師,送禮品給客戶正確規(guī)范的處理到底是咋樣,直接計(jì)入費(fèi)用還是應(yīng)該按照視同銷售處理交個(gè)稅和確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)
同學(xué),你好 送禮品給客戶正確規(guī)范的處理到底是咋樣,直接計(jì)入費(fèi)用的。 你說(shuō)的視同銷售,一般是你采購(gòu)貨物入庫(kù)存商品,之后決定送客戶,才視同銷售的
老師為啥不放在銷售費(fèi)用里面啊
同學(xué),你好 放在銷售費(fèi)用里面了 銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)