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公司買(mǎi)了很多箱酒,用來(lái)請(qǐng)客戶(hù)吃飯的時(shí)候喝,發(fā)票都開(kāi)了,這種我一次性做招待費(fèi),所得稅匯算需要視同銷(xiāo)售嗎?

2024-01-26 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-26 11:19

做招待費(fèi)不用視同銷(xiāo)售的。

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快賬用戶(hù)2637 追問(wèn) 2024-01-26 11:20

增值稅不用視同銷(xiāo)售,所得稅也不需要嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-26 11:23

企業(yè)所得稅 要的? 一 視同銷(xiāo)售 根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第二十五條規(guī)定,企業(yè)將貨物用于捐贈(zèng)的,應(yīng)當(dāng)視同銷(xiāo)售貨物,但國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)處置資產(chǎn)所得稅處理問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函〔2008〕828號(hào))規(guī)定: 企業(yè)將資產(chǎn)移送他人的下列情形,因資產(chǎn)所有權(quán)屬已發(fā)生改變而不屬于內(nèi)部處置資產(chǎn),應(yīng)按規(guī)定視同銷(xiāo)售確定收入:……(二)用于交際應(yīng)酬;……(五)用于對(duì)外捐贈(zèng);…… 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第80號(hào))第二條規(guī)定,屬于企業(yè)自制的資產(chǎn),應(yīng)按企業(yè)同類(lèi)資產(chǎn)同期對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格確定銷(xiāo)售收入。屬于外購(gòu)的資產(chǎn),應(yīng)按照被移送資產(chǎn)的公允價(jià)值確定銷(xiāo)售收入。 因此,公司外購(gòu)禮品用于招待,需要按上述規(guī)定視同銷(xiāo)售,按公允價(jià)值確定銷(xiāo)售收入,對(duì)于視同銷(xiāo)售納稅調(diào)整后,對(duì)應(yīng)支出的會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異的,應(yīng)根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第41號(hào)規(guī)定,將納稅調(diào)整的金額,填在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)“二、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目-(十七)其他”(第30行)。

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快賬用戶(hù)2637 追問(wèn) 2024-01-26 14:47

就是本來(lái)招待費(fèi)也是有扣除比例的,也得調(diào)增,然后還得按視同銷(xiāo)售再調(diào)增一次對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-26 14:48

是的,這樣操作是正確的。

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做招待費(fèi)不用視同銷(xiāo)售的。
2024-01-26
在公司接待的不視同銷(xiāo)售。高檔酒不能稅前扣除
2024-05-24
同學(xué),你好 計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2022-07-27
你好,你單位主營(yíng)不是酒的話(huà)沒(méi)有關(guān)系 可以做招待費(fèi)
2022-07-27
同學(xué),您好。這種情況不視同銷(xiāo)售,如有進(jìn)項(xiàng)不得抵扣,相關(guān)費(fèi)用計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
2024-10-10
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