久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

以前暫估的固定資產,20萬,現(xiàn)在付給對方現(xiàn)金5萬,票收回來5萬,怎么做賬啊,以前是借固定資產,貸其他應付款,暫估

2022-09-27 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-27 10:04

借其他應付款貸固定資產,然后再走發(fā)票的,借固定資產應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款或者是銀行存款。

頭像
快賬用戶5528 追問 2022-09-27 10:06

需要做2筆,是嗎? 借:其他應付款50000 貸:固定資產50000 借:固定資產50000 貸:庫存現(xiàn)金50000

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-27 10:07

對的,是的,是這么做。

頭像
快賬用戶5528 追問 2022-09-27 10:08

第一個分錄,科目后面用加上暫估嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-27 10:17

好,需要的需要寫上暫估。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借其他應付款貸固定資產,然后再走發(fā)票的,借固定資產應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款或者是銀行存款。
2022-09-27
你好! 政策依據(jù):按暫估價值入賬的固定資產在辦理竣工結算后,應當按照暫估價值與竣工結算價值的差額調整固定資產的入賬價值,但是不需要調整已經計提的折舊金額。 所以,沖暫估,然后重新入賬。 之前的折舊不需要調。之后的折舊重新計算。
2024-03-11
借固定資產 貨應付賬款暫估
2022-05-25
發(fā)票和暫估金額是否一致?
2021-10-27
你好 是公司借款給法人的話 。 你之前其他應收款借方有余額嗎
2020-10-11
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×