借其他應付款貸固定資產,然后再走發(fā)票的,借固定資產應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款或者是銀行存款。

前面法人借款 借,其他應付款四萬,帶銀行存款 現(xiàn)在拿五萬票沖,借固定資產貸5萬,其他應付款四萬,其他應收款一萬 對嗎?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產在系統(tǒng)怎么做?固定資產系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產,貸應付賬款暫估嗎?還是直接固定資產暫估,貸應付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產,貸固定資產暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
#提問#就是之前在建工程轉固,應付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調增固定資產的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產 貸方 應付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產 貸方 在建工程呢?
以前暫估的固定資產,20萬,現(xiàn)在付給對方現(xiàn)金5萬,票收回來5萬,怎么做賬啊,以前是借固定資產,貸其他應付款,暫估
發(fā)10臺機器送一臺、應該怎么開票?
老師好,個人開具發(fā)票給公司的,是否自然人勾選應該選是還是否?
稅務系統(tǒng)顯示上期留抵30000多,賬上顯示進項剩余50000多 ,有問題嗎,這個應該能對上嗎
內賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進項稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說經常有稅務問題,現(xiàn)在想找專職會計。是不是建筑勞務公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過醫(yī)藥物流公司會計,這種沒經驗的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營企業(yè),在計提稅金和附加計入什么科目,所得稅計提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務處理,寫會計分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財務報表利潤表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
需要做2筆,是嗎? 借:其他應付款50000 貸:固定資產50000 借:固定資產50000 貸:庫存現(xiàn)金50000
對的,是的,是這么做。
第一個分錄,科目后面用加上暫估嗎
好,需要的需要寫上暫估。