同學(xué),你好
有問題的,應(yīng)該是要對的上的

我想問一下,我公司增值稅系統(tǒng)上有進(jìn)項(xiàng)留底2萬多,但是我看公司賬務(wù)系統(tǒng)上顯示還欠人家稅務(wù)局4萬多,然后我把今年的進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證都對過過了,好著呢,所以想來問問還可能是什么原因
老師,我想問下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過了申報(bào)期有什么辦法嗎?
老師,這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)里的報(bào)表上寫的1萬七千多的留抵稅,有可能是之前收到?jīng)]有抵扣勾選的進(jìn)項(xiàng)票嗎,我在系統(tǒng)里看了有一萬兩千的未抵扣認(rèn)證的發(fā)票,多余的怎么處理
會(huì)計(jì)賬面上應(yīng)交稅費(fèi)科目有借方余額4900元(為待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),而增值稅申報(bào)表上第25檔期末多繳稅額顯示為-5200,這種情況需要調(diào)賬調(diào)到一致嗎?以哪個(gè)數(shù)為準(zhǔn)?
請問一下,2011年時(shí),會(huì)計(jì)開票開錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)開成了17個(gè)點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都不一樣吧
一般納稅人,單位其中一個(gè)項(xiàng)目符合簡易計(jì)稅,那開票是不是直接按照簡易計(jì)稅稅率開票?無需去稅務(wù)辦理簡易征收手續(xù)嗎?
出差住宿費(fèi)1500,只能報(bào)1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
老師您好,我們公司有小規(guī)模納稅人,一般納稅人和個(gè)體戶。 小規(guī)模納稅人,一般納稅人給若干員工報(bào)了工資。 但是昨天有個(gè)客戶給了我們現(xiàn)金,我們把現(xiàn)金存了老板個(gè)人銀行卡【這張個(gè)人卡是經(jīng)營用的,應(yīng)該是和個(gè)體戶有關(guān)?!?。 但是有不少員工,是在一般納稅人,是在小規(guī)模納稅人那里報(bào)稅的。 順便說明下,以上賬戶沒任何的問題。 現(xiàn)在我們該如何用老板個(gè)人銀行卡里的錢,發(fā)這些報(bào)了個(gè)稅的人的工資呢。
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項(xiàng)無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?


這個(gè)賬亂了怎么調(diào)
同學(xué),你好
你先要檢查是從哪一個(gè)月開始,數(shù)據(jù)不對的