你好 是公司借款給法人的話 。 你之前其他應(yīng)收款借方有余額嗎

前面法人借款 借,其他應(yīng)付款四萬,帶銀行存款 現(xiàn)在拿五萬票沖,借固定資產(chǎn)貸5萬,其他應(yīng)付款四萬,其他應(yīng)收款一萬 對嗎?
老師,那我拿到銀行付款回單,比如上面金額是18.5萬,我?guī)ど蠏斓慕杩钍?,貸:其他應(yīng)付款15萬,那我是直接做借:其他應(yīng)付款18.5萬,貸銀行存款,再借:財務(wù)費用,貸:其他應(yīng)付款3.5萬?還是直接做借:其他應(yīng)付款15萬,借:財務(wù)費用。貸:銀行存款
老師你好,股東給銀行存款,可以直接寫分錄, 借:銀行存款20萬 貸:其他應(yīng)付賬款~某總20萬,年底給她還款 借:其他應(yīng)付款20萬 貸:銀行存款20萬 對嗎?
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當(dāng)時做的分錄是借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個:借其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款這樣夾賬一下
老師:在2018年時我司一位股東甲向銀行貸款500萬,其資金未用于公司經(jīng)營,用于個人債務(wù)且未還過錢,今年9月份銀行把對我司持有的債權(quán)本金+利息(及附帶的所有從權(quán)利)法拍,競拍成功?,F(xiàn)在我要對這項債權(quán)變更進(jìn)行賬務(wù)處理,債權(quán)人由銀行變?yōu)閭€人A,短期借款還是在的叭。之前進(jìn)行的賬務(wù)處理是這樣的: 借:其他應(yīng)收款--甲500萬 貸:短期借款--銀行500萬 借 :其他應(yīng)收款--甲 200萬 貸:應(yīng)付利息 200萬 變更后:借:其他應(yīng)收款--甲 -500萬 貸:其他應(yīng)付款--A -500萬 借:其他應(yīng)收款--甲 -200萬 貸:其他應(yīng)付款-A -200萬 本次計提利息:借:其他應(yīng)付款款--A 2萬 貸:應(yīng)付利息 2萬 對嗎
電商結(jié)轉(zhuǎn)成本按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,還是按什么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
每個行業(yè)的稅負(fù)率都不一樣吧
一般納稅人,單位其中一個項目符合簡易計稅,那開票是不是直接按照簡易計稅稅率開票?無需去稅務(wù)辦理簡易征收手續(xù)嗎?
出差住宿費1500,只能報1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
老師您好,我們公司有小規(guī)模納稅人,一般納稅人和個體戶。 小規(guī)模納稅人,一般納稅人給若干員工報了工資。 但是昨天有個客戶給了我們現(xiàn)金,我們把現(xiàn)金存了老板個人銀行卡【這張個人卡是經(jīng)營用的,應(yīng)該是和個體戶有關(guān)?!俊?但是有不少員工,是在一般納稅人,是在小規(guī)模納稅人那里報稅的。 順便說明下,以上賬戶沒任何的問題。 現(xiàn)在我們該如何用老板個人銀行卡里的錢,發(fā)這些報了個稅的人的工資呢。
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
沒有新公司 借給他四萬,他現(xiàn)在,拿著固定資產(chǎn)和裝修的發(fā)票回來,差不多七萬
你好 那你也得做 :借其他應(yīng)收款4萬貸銀行存款4萬 現(xiàn)在 回來 借固定資產(chǎn) 長期待攤費用 -裝修費 貸其他應(yīng)收款
不平 回來的票是七萬
你好 借固定資產(chǎn) 長期待攤費用 -裝修費 貸其他應(yīng)收款7萬 多的錢 到時你報銷給法人 借其他應(yīng)收款 3萬貸銀行存款3萬
如果不報銷呢? 借長期待攤費用4 貸:其他應(yīng)收款四, 其他應(yīng)付款三 ???
不報銷就是掛賬,因為后期法人還要從公司借款,到時候就沖回去
你好 可以的 。 你可以直接用其他應(yīng)收款掛著貸方 也算是其他應(yīng)付款負(fù)債的。 你如果好區(qū)分 怕自己不好理解。 你就這樣來掛也行。
收到銀行利息怎么做? 借銀行 帶財務(wù)費用 利息收入 填正數(shù)?
你好 借銀行存款 借財務(wù)費用-利息收入負(fù)數(shù) 。 不是正數(shù) 。
負(fù)數(shù)后期出報表會結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去嗎
你好 月末就會結(jié)轉(zhuǎn)的。
我輸了復(fù)數(shù)后,它自動就變紅了,沒有負(fù)號
你好 就是紅字 輸入金額 后-號輸入就是紅字 是這樣的。
但是平不了 他就寫不了下一張憑證
你好 怎么會不平 。 月末是自動來結(jié)轉(zhuǎn)的
購買固定資產(chǎn)還需要二級科目嗎? 比如買了電腦 借固定資產(chǎn)就行 還是借固定資產(chǎn)~電子設(shè)備
你好 需要設(shè)置的 設(shè)置清楚具體是什么到時好盤點 固定資產(chǎn)