是年度所得稅申報(bào)表嗎

老師,我門店是個(gè)體工商戶,小規(guī)模納稅人。前幾天專管員打電話來說門店2019年10月-12月季度0申報(bào),但實(shí)際開票有七萬多。讓我去稅務(wù)大廳更正申報(bào)。隨后我立馬去稅務(wù)大廳更正好了。過后專管員說讓我要寫份情況說明過去稅務(wù)分局,另外要處罰兩千-1萬的罰款。請問老師這個(gè)處罰正常嗎
老師好;我企業(yè)是一般納稅人,稅局前幾天來電話說我單位2016年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為失控發(fā)票,要求在本月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和2016年的所得稅更正申報(bào),發(fā)票不符合規(guī)定,不得作為稅前扣除憑證,想請問老師,2016年的所得稅更正申報(bào)表怎么修改,關(guān)于調(diào)增的金額應(yīng)該記賬在哪個(gè)分錄下!
老師好,請問我們是小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表2020年第四季報(bào)的時(shí)候,也就是年報(bào),我們的實(shí)際銷售額是100萬的話,顧客在12月份要求我們先開發(fā)票給他們 但是這部分實(shí)際是我們的預(yù)收賬款,我不能作為營業(yè)收入,但是稅務(wù)那邊的系統(tǒng)會(huì)不會(huì)就顯示我開票金額大于我的主營業(yè)收入呢?這樣的話我現(xiàn)在是不是要更正申報(bào)并更正去年年度的所得稅申報(bào)表呢?
我們開的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò),為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個(gè)月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致,電子稅局發(fā)來了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,說這兩個(gè)表不一致,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時(shí)候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因?yàn)檫@樣更改后會(huì)影響企業(yè)納稅信用的吧。
出差住宿費(fèi)1500,只能報(bào)1200開1500的發(fā)票都可以抵扣嗎?
一般納稅人從農(nóng)民手里買農(nóng)產(chǎn)品,反向開票,發(fā)票名頭怎么寫
老師,激光打標(biāo)機(jī)的折舊是幾年啊
本月增值稅需要納稅,然后本月又申報(bào)了退稅,我生產(chǎn)企業(yè),沒有那么多進(jìn)項(xiàng)無法退稅,就是免抵稅了,這部分需要繳納附加稅么,也在本月繳納,還是下月繳納
快賬財(cái)務(wù)軟件,如何一次性導(dǎo)出多年明細(xì)賬
老師,未開票收入的分錄怎么寫?
招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來,招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對說本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問的意思,說她在外面學(xué)習(xí)了,說做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>


應(yīng)該是,昨天打的電話。
1.?登錄電子稅務(wù)局,找到并點(diǎn)擊【我要辦稅】; 2.?進(jìn)入后選擇【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】,再點(diǎn)擊左側(cè)菜單的【更正申報(bào)】,選擇【財(cái)務(wù)報(bào)表更正】; 3.?選定申報(bào)表種類、去年對應(yīng)的申報(bào)日期與所屬期起止,查詢出目標(biāo)利潤表; 4.?點(diǎn)擊對應(yīng)報(bào)表的【更正申請】,填寫申報(bào)扣款狀態(tài)和更正說明并保存; 5.?最后點(diǎn)擊報(bào)表右側(cè)【更正】按鈕,填寫正確數(shù)據(jù)后提交即可完成更正。
營業(yè)收入是填一年的開票金額嗎
年度申報(bào)表填寫一年的
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)在哪更正?我依照利潤表年報(bào)更正企業(yè)所得稅年報(bào)嗎?
上面第二步進(jìn)去找年度所得稅
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝
沒找到企業(yè)所得稅年報(bào)
你不是申報(bào)了嗎?申報(bào)記錄里沒有嗎