你好 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用---社保
老師,請(qǐng)問(wèn)疫情期間單位已經(jīng)繳納了社保,后面收到單位部分的部分退稅,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,收到社保養(yǎng)老退單位繳交超過(guò)14%的部分,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,上月社保計(jì)提時(shí)-借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,支付時(shí)-借:應(yīng)付職工薪酬-社保,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到養(yǎng)老金退回超過(guò)14%的部分60塊、要怎么做分錄
9月22日開(kāi)始陸續(xù)有收到社保賬戶的款為:2022年1-8月用人單位已繳納的企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)中超出14%的部分,將在9月30日前由稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算差額,分批推送社保部分退回,無(wú)需企業(yè)申請(qǐng)。 老師,請(qǐng)問(wèn)以上這種通知收到的社??钤趺从涃~做分錄?
各位老師好。9月份公司收到社保局退回部分養(yǎng)老金、失業(yè)金怎么做會(huì)計(jì)分錄。謝謝
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說(shuō),2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒(méi)有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷(xiāo),怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢