可以,差額的 需要填寫。
請教一下老師建筑業(yè)分包差額開票的問題,我公司簡易征收的清包業(yè)務,在項目地預繳3%,1.收到的分包發(fā)票必須是“*建筑服務*工程服務或建筑服務費”的才可以嗎?我們公司是把運送沙石的勞務外包給運輸個體戶了,他給我們開的“*運輸服務”我們可不可以差額開票?2.我們差額開票到項目地預繳稅款,非得拿到的分包發(fā)票已經(jīng)交了稅的發(fā)票我才能差額開票預繳嗎?就是說比如現(xiàn)在9月,我拿到小規(guī)模給我開的8月的分包發(fā)票,但是她要到10月才會交7.8.9的稅,就是說這個稅她還沒交,我去項目地預繳稅款,能把這一部分差額扣出來在預繳嗎?當?shù)囟悇諜C關會不會以她還沒交稅不認我這個差額分包?
您好,老師。建筑行業(yè),公司在北京為一般納稅人,在三亞有一個老的項目使用簡易計稅,給甲方開票1700萬,如果我沒有收到下游分包的發(fā)票,那我我就需要在當?shù)匕凑?%全額預繳稅款50萬(不精確估計的數(shù))。如果我有下游分包提供當月的發(fā)票 1000萬,那我就只需要在當?shù)乩U納20萬的稅款,這個20萬就是我最終的成本嗎?那個被抵掉的30萬稅款 ,公司所在地北京,需要清繳稅款嗎?就是說北京這要不要交這30萬元?
老師咨詢 我開出去3個點的清包工的票 我在當?shù)仡A繳稅款 是不是可以差額預繳? 然后公司在北京 北京報稅的時候申報表上還需要填差額征收嗎?
老師,建筑公司開出的勞務費發(fā)票3%,涉及異地預繳(同省不同市),是只需要預繳增值稅+附加稅嗎?印花稅是在項目地交還是公司所在地交?預繳的話是當月預繳還是下月15號之前預繳都可以?預繳完在公司所在地申報的時候是填增值稅減免表4就可以嗎?
老師我有一家是北京的公司一般納稅人開3個點的勞務專票,屬于簡易征收,我要往出開發(fā)票,說需要預繳稅款,這個預繳稅款是在電子稅務里自己申請嗎
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費 但因為發(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點???
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務如何處理?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)應交稅費-應交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應收賬款>合同CIF價格(實際應收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費、制造費這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計憑證
老師,早上好!問一下,以個人名義去稅務代開租賃費發(fā)票要交哪些說?
跟正常的差額預繳一樣申報是吧?
對的是的是一樣的。