增值稅附加稅,個人所得稅,企業(yè)所得稅,省內的企業(yè)所得稅,你問項目所在地稅務局需要繳納吧?印花稅這個不需要交的。 預繳是在4月15號之前就可以。 對的,是的,附表4還有主表。
建筑勞務服務公司,在當月項目所在地預交了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,請問在下個月或者季度申報的時候是否還需要在公司注冊地繳納增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅?
別人掛靠我們我們公司,我們有兩個公司,用的建筑公司與甲方簽訂合同,但是開票是我們勞務公司開的票,項目在異地,需要預繳,那在異地印花稅、增值稅、附加稅所得稅以建筑公司名義預繳還是勞務公司名義預繳呢?
老師,我們是建筑公司分包方,異地預繳增值稅是按月預繳的,企業(yè)所得稅是按季度預繳的,我想問下這個企稅什么時候申報繳納呢?我現(xiàn)在4月份繳納上個季度1-3月份的異地企稅可以嗎?
老師,建筑公司一般納稅人,現(xiàn)在申報3月份的稅費,公司在外地預繳了增值稅等稅費,3月份開的票,預繳時間是4月10號,請問4月10號預繳的增值稅可以在申報3月份的稅款時抵減嗎?
建筑公司有一個異地項目,項目部所屬期4月申報的預交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務預征繳納稅款那項嗎
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產?,F(xiàn)在將采購國內一種產品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
請問老師,預繳的增值稅主表應該填在哪里
主表在28行里面填寫。
為什么填了附表4,主表的28行數(shù)據(jù)沒有帶出來
自己填寫,自己填寫可以嗎?
不行,顯示由核心征管取得上期數(shù)據(jù)
你好,你看下所屬期是幾月份你交稅款的?
預繳的增值稅是7月
夫表示,本期發(fā)生額實際抵扣金額都填寫了嗎?如果是的話,找你稅務局那邊給你維護。
附表四,剛才打錯了。
剛輸入了一下可以手動輸入,我是不是手動輸就行
對的,是的,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。