本月紅沖那筆分錄,再填寫一個(gè)正確的
老師,我公司之前收到一張專利服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,當(dāng)時(shí)一月份做賬的時(shí)候已經(jīng)全額做到了管理費(fèi)用,但是這個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)這里還有這張發(fā)票留存,我應(yīng)該怎么處理?
老師你好 1月份取得專票有份忘記計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額了,所以1月份應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額少了406.73 但是1月增值稅申報(bào)是按進(jìn)賬稅額抵扣表申報(bào)的已經(jīng)抵減多。 現(xiàn)在2月份憑證如何調(diào)整這筆406.73進(jìn)項(xiàng)稅額???當(dāng)初全部記入,成本了,沒(méi)有計(jì)提
老師你好,以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時(shí)候也是按照增值稅報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的,報(bào)表沒(méi)有錯(cuò)誤,但是會(huì)計(jì)填寫記賬憑證的時(shí)候沒(méi)有寫進(jìn)項(xiàng)稅額,都寫成管理費(fèi)用了。現(xiàn)在在做調(diào)整 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:管理費(fèi)用10 借:管理費(fèi)用10 貸:以前年度損益調(diào)整10 借:以前年度損益調(diào)整10 貸:未分配利潤(rùn)10 這樣做了又會(huì)導(dǎo)致我這期的進(jìn)項(xiàng)稅額增加,我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,在填制憑證的時(shí)候把應(yīng)交稅金(進(jìn)項(xiàng))計(jì)入到管理費(fèi)用了,有專用發(fā)票,已經(jīng)把之前的月份全部結(jié)賬了,應(yīng)該如何調(diào)整
一般納稅人,之前月份收到的費(fèi)用發(fā)票專票,入賬的時(shí)候沒(méi)有把稅額分開做憑證,都直接按整筆發(fā)票合計(jì)金額入銷售費(fèi)用,現(xiàn)在要怎么辦呢?有的夸年了
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈(zèng)送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個(gè)人開的勞務(wù)人工費(fèi)普票,備注讓代扣代繳個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)交可以嗎?是不是要通過(guò)公戶?有什么辦法
老師,2月份進(jìn)貨老板代付6270元通過(guò)銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)要怎么做這些憑證詳細(xì)步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細(xì),已修改說(shuō)跟工商對(duì)不上,該怎么辦?
老師,比如說(shuō)3月份忘提折舊和計(jì)提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補(bǔ)計(jì)提嗎
某公司息稅前利潤(rùn)為1000萬(wàn)元,債務(wù)資金為400萬(wàn)元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬(wàn)元,普通股資本成本為12%,則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場(chǎng)價(jià)值為(??)萬(wàn)元。
民間非營(yíng)利組織財(cái)務(wù)報(bào)表的收入是100萬(wàn)增值稅申報(bào)表的收入是120萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問(wèn)題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計(jì)入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會(huì)計(jì)科目
分配現(xiàn)金股利會(huì)影響所有權(quán)益嗎