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一般納稅人,之前月份收到的費用發(fā)票專票,入賬的時候沒有把稅額分開做憑證,都直接按整筆發(fā)票合計金額入銷售費用,現(xiàn)在要怎么辦呢?有的夸年了

2022-12-01 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-01 09:36

?,F(xiàn)在做調整分錄。借進項稅額貸,以前年度損益調整。

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快賬用戶6397 追問 2022-12-01 10:27

老師,那要是本年度內的就紅沖,重新錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-01 10:39

就是在現(xiàn)在寫調整分錄就行,上面就是調整分錄。

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快賬用戶6397 追問 2022-12-01 10:46

如果是當面的分錄,貸方要掛什么科目呢

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齊紅老師 解答 2022-12-01 11:04

你好?如果是當面的分錄? 這是什么意思??

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快賬用戶6397 追問 2022-12-01 11:05

2022年做錯的分錄調整也是借進項稅額貸,以前年度損益調整嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-01 11:08

貸方就是你原來寄的費用名稱。

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相關問題討論
?,F(xiàn)在做調整分錄。借進項稅額貸,以前年度損益調整。
2022-12-01
?你好? ?一般納稅人的話 。 你們先? 進項稅體現(xiàn)哈? ;? ? 做待認證進項稅處理??
2021-08-13
你可以吧2019-20年的費用全部計入當期費用,之前多攤銷的轉回到預付賬款
2021-01-05
你好,需要用1000年度損益調整來做的,當時的分錄怎么做的?
2023-04-11
您好!把錯的分錄做相反的方向沖回然后再做對的分錄。
2021-07-12
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