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老師你好,我們19年的時候給別人付款一筆款,到現(xiàn)在開不了票了,應該怎么做賬,

2022-09-23 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-23 10:24

您好!請問開不了票的原因是什么呢

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快賬用戶4179 追問 2022-09-23 10:27

不好意思是,14年付的款,現(xiàn)在聯(lián)系不上了,之前的人員也都離職了,

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齊紅老師 解答 2022-09-23 10:28

你們公司是付給其他公司的費用款還是付給個人的其他什么款項?

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快賬用戶4179 追問 2022-09-23 10:29

是給公司的,代加工費用,

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齊紅老師 解答 2022-09-23 10:33

那個公司倒閉了還是?

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快賬用戶4179 追問 2022-09-23 10:33

不是,現(xiàn)在人家公司的人員也離職,現(xiàn)在是說不清楚了,

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快賬用戶4179 追問 2022-09-23 10:34

我們現(xiàn)在已經(jīng)確定自己處理,不開票了,現(xiàn)在就是賬面上怎么處理?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 10:35

計入成本,匯算清繳沒有發(fā)票納稅調(diào)增就可以了

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快賬用戶4179 追問 2022-09-23 10:47

計入本期的成產(chǎn)成本嗎?是不是,借:生產(chǎn)成本,進項稅,貸,應付賬款,然后在做,進項稅額轉出?

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齊紅老師 解答 2022-09-23 10:50

不用做進項了 直接計入成本即可

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快賬用戶4179 追問 2022-09-23 11:19

當時是這樣做的,現(xiàn)在是直接,借生產(chǎn)成本,貸預付賬款嗎

當時是這樣做的,現(xiàn)在是直接,借生產(chǎn)成本,貸預付賬款嗎
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齊紅老師 解答 2022-09-23 11:20

是的,把預付賬款沖平

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您好!請問開不了票的原因是什么呢
2022-09-23
同學你好!預付的話? ? 借:預付賬款 ? ? 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:庫存商品等 ? ? ?貸:預付賬款(沖回) ? ? ? ? ? ?應付賬款(尾款)
2020-11-19
你好 借應付賬款 貸現(xiàn)金?
2021-03-03
你好 ;? ? ? ? ? ?之前這個業(yè)務是什么業(yè)務內(nèi)容的; 你 是什么準則? 這樣好判斷怎么處理分錄? ?
2021-11-24
同學你好 之前做的房租嗎 收到發(fā)票直接附在分錄后面就可以了
2022-10-17
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