你好,這里是不含稅的銷售額
小規(guī)模納稅人年銷售額超過(guò)500萬(wàn)強(qiáng)制成為一般納稅人,這500萬(wàn)是不含稅的銷售額嗎?
#提問(wèn)#老師好,請(qǐng)問(wèn)連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票金額超過(guò) 500萬(wàn)將強(qiáng)制轉(zhuǎn)一般納稅人,是指含稅金額500嗎
老師,年銷售額超過(guò)500萬(wàn)元,是指全年不含稅銷售額是嗎?超過(guò)就必須升一般納稅人嗎?
老師想問(wèn)下,統(tǒng)計(jì)我們這一年開(kāi)的發(fā)票,開(kāi)發(fā)票超過(guò)500萬(wàn)自動(dòng)升為一般納稅人,這個(gè)500是含稅金額還是不含稅金額
一年內(nèi)不超過(guò)500萬(wàn),超過(guò)就強(qiáng)制升為一般納稅人,這里的金額是指含稅金額,還是不含稅金額?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問(wèn)一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
就看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,加上其他業(yè)務(wù)收入
營(yíng)業(yè)外收入呢
營(yíng)業(yè)外收入你申報(bào)了增值稅嗎?這個(gè)一般涉惡人業(yè)務(wù)的。
沒(méi)有報(bào)增值稅啊
你好,那就不包含在里面的。