您好,小規(guī)模目前超過(guò)45萬(wàn)也是免稅的
小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,那比如普票季度開(kāi)了40萬(wàn),專票開(kāi)了10萬(wàn),怎么交稅呀
小規(guī)模納稅人開(kāi)具5個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,季度銷售額不超45萬(wàn)的情況請(qǐng)問(wèn)是不是免征增值稅?
小規(guī)模納稅人季不超45萬(wàn)免征增值稅,季度超過(guò)四十五萬(wàn)如何征稅?在開(kāi)具了普票和專票的情況下
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在優(yōu)惠政策免征增值稅,如果超過(guò)一季度開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn),超過(guò)了也免征增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票超45萬(wàn),現(xiàn)在免征增值稅,超過(guò)45萬(wàn)怎么征稅?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來(lái)的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷嗎
您好老師,我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無(wú)限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
1.能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎? 2.普票和專票都免征嗎
您好,超過(guò)這個(gè)這個(gè)金額是普票免稅,但是專票不免,是屬于3%的·
那同時(shí)開(kāi)具了5%的普票如何享受優(yōu)惠?
您好,小規(guī)模納稅人開(kāi)5%的話,仍然執(zhí)行一個(gè)季度45萬(wàn)的免費(fèi)額度的
在超出四十五萬(wàn)的情況下
超出40萬(wàn)的話,就是正常征收了
是按超過(guò)部分征稅,還是全額包含45萬(wàn)征稅?
您好,如果超過(guò)的話,是全部征收,和之前一樣
之前是怎么操作的?可以詳細(xì)的說(shuō)一下嗎?,就是針對(duì)于這個(gè)超過(guò)45萬(wàn)不超過(guò)45萬(wàn),然后他開(kāi)具的一個(gè)專票普票,是怎么處理的?會(huì)有什么情況?
之前就是開(kāi)普票,不管那個(gè)稅率,超過(guò)45萬(wàn)就全額征收
之前專票有1%的稅率
區(qū)別就在這里了其他沒(méi)了