開免稅發(fā)票500萬以內(nèi)都是免稅的。
小規(guī)模納稅人季度開票收入不超過45萬元免征增值稅對(duì)吧
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過45萬,增值稅1%征收,免征附加稅嗎?
小規(guī)模納稅人季不超45萬免征增值稅,季度超過四十五萬如何征稅?在開具了普票和專票的情況下
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在優(yōu)惠政策免征增值稅,如果超過一季度開票超過45萬,超過了也免征增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度開票超45萬,現(xiàn)在免征增值稅,超過45萬怎么征稅?
老師你好,我們公司去年給對(duì)方開了收入發(fā)票,對(duì)方業(yè)務(wù)員失職一直拿著發(fā)票沒給財(cái)務(wù)入賬,那幾天對(duì)方財(cái)務(wù)才看到發(fā)票,由于對(duì)方有財(cái)務(wù)報(bào)銷制度,所以去年我們給開的那張收入發(fā)票對(duì)方公司沒有入賬,現(xiàn)在讓我們紅沖那張收入發(fā)票,可我們?nèi)ツ暝鲋刀?,企業(yè)所得稅都繳納了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,能紅沖這張發(fā)票嗎?對(duì)方要求紅沖了再開張一模一樣的出來,這種情況可以嗎?老師
老師,我們公司現(xiàn)在的章程上出資方式兩個(gè)股東各1000萬的著作權(quán),現(xiàn)在這個(gè)已完成了無形資產(chǎn)評(píng)估和驗(yàn)資,那我們這個(gè)是不是就已經(jīng)實(shí)繳完成了?我是不是只要帳上借無形資產(chǎn)貨實(shí)收資本,然后按月攤銷就可以?
如果一個(gè)項(xiàng)目干完了,但是甲方還有一部分錢沒給,沒開票,那么成本按支出確認(rèn)行不行,還是說,根據(jù)開票收入情況,確認(rèn)收入,這種情況會(huì)不會(huì)被查
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖合作社修建基地80萬,需要攤銷嗎?如果租的是不是不用攤銷,一次性入費(fèi)用?
我們公司因?yàn)榻唤拥膯栴} 所有的貨物不能租賃 但是可以收預(yù)收款60% 時(shí)間大概2年 現(xiàn)在這個(gè)預(yù)收的錢需要確認(rèn)收入嗎 這錢可以退的
老師我們公戶里沒錢不得不私戶發(fā)工資,有好的辦法避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。。。
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個(gè)體戶開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
2024年的時(shí)候交了2023年的企業(yè)所得稅,計(jì)提的時(shí)候分錄借以前年度損益調(diào)整,貸企業(yè)所得稅,然后2024年也發(fā)生了很多去年的業(yè)務(wù),也掛在了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,現(xiàn)在報(bào)2024年的匯算清繳,掛在以前年度損益調(diào)整科目的這部分要怎么申報(bào)呀?
小微企業(yè)利潤(rùn)超過300萬是不是就按百分之25交企業(yè)所得稅?如果沒超過就按百分之5交稅
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