你好,他看的是資產五千萬,你看下你資產負債表左邊有一個條件不符合要求就不允許享受。
我剛才聽了齊紅老師的小規(guī)模納稅人增值稅案例六,這個案例大概意思是:二季度銷售農產品、貨物、固定資產、服務不含稅銷售額共35萬,另外銷售不動產不含稅銷售額50萬元。本季度共銷售85萬,但扣除不動產銷售的50萬后只有35萬,這35萬不超過45萬元,所以享受小規(guī)模納稅人增值稅免稅優(yōu)惠政策。但是銷售不動產的50萬還是要交稅的,這是為什么?是因為這50萬超過45萬嗎?如果不動產銷售不超過45萬,用不用交稅呢?
登記為增值稅一般納稅人的新設立的企業(yè),從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合申報期上月末從業(yè)人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等兩個條件的,可在首次辦理匯算清繳前按照小型微利企業(yè)申報享受《財政部 稅務總局關于進一步實施小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策的公告》(2022年第10號) 第一條規(guī)定的優(yōu)惠政策。
老師,一般納稅人六稅兩費減免什么意思,如果前三個月我們開的銷項發(fā)票累計總額達到5000萬元,但人數不超過300人,還能享受六稅兩費減免服務么
老師,這個是什么意思 尊敬的納稅人:根據《財政部 稅務總局關于進一步支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有關稅費政策的公告》(財政部 稅務總局公告2023年第12號),自2023年1月1日至2027年12月31日,對小型微利企業(yè)減按25%計算應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè),是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。如貴公司符合條件,可自行申報享受。
老師好,請教一下,企業(yè)7月收到一年的服務費47萬(服務期限是7月1日-次年6.30)10月開了全額發(fā)票,請問增值稅和企業(yè)所得稅怎么確認收入? 10月交第三季度增值稅的時候要不要繳納?(如果此時繳納就可以享受小規(guī)模納稅人減免)還是說只能次年1月繳納本年第四季度時全額繳納?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務公司給我們開的發(fā)票項目名稱開成經紀代理服務了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯誤的發(fā)票扯掉把正確的附進去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產生招待費,餐廳營業(yè)日報表和會記賬務怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復錄了,匯算清繳時發(fā)現并納稅調增了,稅務老師說不調賬,只調表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調成稅收金額,還是稅收調張載。比方說,張載100,稅收20,是調增還是調減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時入周轉材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務資質 現在有個勞務分包合同 甲方代發(fā)農民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個月開勞務發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風險 個稅是我公司申報 也有什么風險 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報普票金額是否需要填寫