學(xué)員您好,是的,對(duì)的紅沖分錄就可以了
供應(yīng)商給我們開(kāi)了50萬(wàn)的發(fā)票,還沒(méi)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了銷(xiāo)售折讓合計(jì)9萬(wàn)元,發(fā)票這塊應(yīng)該怎么做,紅沖嗎
供應(yīng)商上個(gè)月給我們50萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有抵扣,這個(gè)月發(fā)生銷(xiāo)售折讓10萬(wàn)塊錢(qián)對(duì)方讓我們先勾選抵扣。這樣的我們應(yīng)該怎樣做賬
上個(gè)月供應(yīng)商給我們開(kāi)了50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣也沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)o我們開(kāi)紅字發(fā)票,說(shuō)讓我們昨天的時(shí)候先一抵扣,想問(wèn)一下那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月怎么算呢
老師好,供應(yīng)商給我們一張408800元的發(fā)票,一張9000的專(zhuān)票,現(xiàn)在己經(jīng)完工多開(kāi)了一萬(wàn)的,進(jìn)項(xiàng)己認(rèn)證抵扣,現(xiàn)能沖紅一張9000的嗎?
老師 ,我們的供應(yīng)商開(kāi)多了專(zhuān)票給我們,但是發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證,后期不和供應(yīng)商合作了,現(xiàn)在準(zhǔn)備讓供應(yīng)商把多開(kāi)部分的金額開(kāi)紅字發(fā)票紅沖,我們這邊需要做什么嗎?原先的整張發(fā)票不用拿回去給供應(yīng)商把,供應(yīng)商那邊開(kāi)完紅字發(fā)票需要蓋章拿給我們嗎?
之前有賬但不想接手之前會(huì)計(jì)的賬可以重新建賬嗎?對(duì)稅務(wù)申報(bào)有影響嗎
老師您好,公積金交滿(mǎn)一年離職后,公積金還能用于公積金貸款嗎?
老師你好,我們單位有兼職的或者給介紹業(yè)務(wù)拿提成的人員,不是每月固定給他們打款,,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,我不想放在工資薪金里面,因?yàn)槲覀冞@需要繳納殘保金,,假如我申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金的話(huà),可以平時(shí)給他們付款的時(shí)候我不申報(bào),年末我匯總一下金額,申報(bào)么
工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù)填哪個(gè)?下面還有參保各險(xiǎn)種的人數(shù),需要怎么填寫(xiě)?
發(fā)票金額29072元,發(fā)票有政府相關(guān)人員簽字,支付29000元,差額72元,可以馬上做壞賬,還是要等到1年?
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于...你好,我想問(wèn)一下關(guān)于中途建賬,我司以前沒(méi)有賬務(wù)處理,中途建賬套,盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債倒計(jì)差額計(jì)入未分配利潤(rùn),但是為了方便看建賬-以后的利潤(rùn),我想把屬于建賬前倒計(jì)差額放入資本公積科目可以嗎?(以后資本公積科目應(yīng)該也用不上),我認(rèn)為這個(gè)倒計(jì)差額就是個(gè)試算平衡數(shù)據(jù),在后期沒(méi)多大作用。
老師,稅務(wù)上算企業(yè)平均人數(shù),我有個(gè)疑問(wèn),如果第一季度季末(3月)的人數(shù)是5人,4月份的人數(shù)變成了3人,那在計(jì)算平均人數(shù)是時(shí),第二季度的季初人數(shù)是5還是3
請(qǐng)問(wèn)老師:公司投資一家有限合伙投資企業(yè),投入的資本金,如何做分錄
一般納稅人都餐飲公司買(mǎi)的蔬菜肉類(lèi),怎樣取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司跟廠(chǎng)家的合作關(guān)系是交押金給廠(chǎng)家,廠(chǎng)家根據(jù)押金額度存放維修配件在我們公司,我們根據(jù)維修消耗情況再支付給廠(chǎng)家。請(qǐng)問(wèn)我們公司機(jī)器損壞自己維修的這些配件怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
紅沖是我們購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)嗎
不是,沒(méi)有認(rèn)證的銷(xiāo)售方開(kāi)的