留抵退稅轉出這個18.2跟下面的分錄什么關系
老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結轉,然后到頭來需要一個數據,就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數據的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,這個關于稅就是像有一個我們沒有結轉嗎,那到時候看不出來。有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 像印花稅一樣查這個科目應交印花稅,一查就能查到交了多少,那增值稅它就沒有結轉,一拉的話一下子看不出來交了多少稅,有什么方法嗎
老師,你幫我看一下我這個公司是錯在哪里?就感覺他不對,我們是零開頭的啊,中間有個零開頭的是當季產品,然后不是零開頭的就是往績嗎?我這樣弄出來,我覺得我這個公司也沒什么錯,但是說出來他錯的全部都是網際,不知道是什么原因,我不知道我哪一個環(huán)節(jié)出錯了。
老師您好,請問我們這個月退貨給對方了,對方也開紅字發(fā)票給我們了,我們這個進項稅額下個月報稅要轉出來500元,但是下個月進項稅額有900,抵了以后進項稅還有400元,這樣就不用繳納稅了對嗎
老師 就是留抵退稅轉出,然后不是多轉了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎?[破涕為笑] 那個18.2元,我老感覺不對勁兒
老師,就是留抵退稅轉出,然后不是多轉了18.2元嗎?你幫我看下是這樣做嗎? [破涕為笑] 那個18.2元,我老感覺不對勁兒 就是之前的留抵退稅進項稅額轉出了,但我多轉了18.2元的,這18.2元就要交增值稅,下面的那些稅金及附加是這18.2元的附加稅呢。
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的
老師,公司為自來水公司,小規(guī)模納稅人,簡易征收。稅務局叫整改,把原先開3%個點的水表發(fā)票改為開13%,補22至25年的水表發(fā)票10%個點,憑證該怎么出呢?之前進項發(fā)票從沒抵扣過,現在怎么補抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢,導致應收賬款掛賬11,可以轉到營業(yè)外支出嗎
老師,請問一下我之前都沒計提社保,現在計提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費是當月申報就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計提呀?
老師,報企業(yè)所得稅時,有一個職工薪酬,我們企業(yè)就有一個人了,這人工資做到管理費用,今年出的產品,都是以前做出來的,那這個怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設置里面沒有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個季度暫估了成本費用19萬,這個季度取得10萬,怎么入賬啊,暫估是借:主營業(yè)務成本 管理費用貸:應付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現金流是計入其他還是購買商品呢
在實操的時候,建設單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報印花稅的時候,必須要按照合同總金額為計稅依據,一次性繳納嗎,可以根據進度結算工程量什么的來分次繳納嗎