同學(xué)你好 讓收款方給你開(kāi)發(fā)票
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬(wàn)元,不含稅金額為17萬(wàn)元,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí),沒(méi)有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時(shí)做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,導(dǎo)致這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證,要退票重開(kāi),這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯(cuò)的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
老師好,我們公司之前的進(jìn)項(xiàng)票找不到了,在我接手之前就丟了,但是我在勾選認(rèn)證的時(shí)候沒(méi)有注意直接勾選了,就導(dǎo)致賬面上缺少這部分的進(jìn)項(xiàng)稅額,要怎么在賬面上進(jìn)行調(diào)整呢,或者有什么辦法可以重新找到這些票據(jù)呢,因?yàn)槭菗Q了主營(yíng)業(yè)務(wù)和老板,之前的客戶(hù)基本聯(lián)系不上了
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開(kāi)了756.85元,我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒(méi)有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說(shuō)藍(lán)字發(fā)票并沒(méi)有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問(wèn)這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師,因?yàn)橹耙欢碌臅r(shí)候老板報(bào)稅把抵扣類(lèi)勾選里面所有的票都勾選了,然后哪些打車(chē)票火車(chē)票又沒(méi)有填寫(xiě)進(jìn)去,我在本月的時(shí)候把該轉(zhuǎn)出的轉(zhuǎn)出該填進(jìn)去的填了,但是最后留底稅額,賬上比申報(bào)表顯示要少十多塊錢(qián),我找不到原因,怎么辦呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,生育保險(xiǎn),單位每個(gè)人都要交嗎?
197題為什么考慮增長(zhǎng)率驅(qū)動(dòng)因素?什么時(shí)候考慮什么時(shí)候不考慮
營(yíng)業(yè)外支出,支付社保滯納金,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,單位社保參保證明在哪里打印
你好,我司不是出口公司,請(qǐng)問(wèn)國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)這部分的支出,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳填報(bào)是不是在期間費(fèi)用明細(xì)表里面運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)一欄,填境外支付?
老師請(qǐng)問(wèn)下租的場(chǎng)地用來(lái)建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開(kāi)發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
找不到了,是之前公司的,我們換了主營(yíng)業(yè)務(wù)和老板,所以也聯(lián)系不上
老師還在嗎?可以回復(fù)一下嗎
同學(xué)你好 那這個(gè)沒(méi)有辦法 要調(diào)增
那要怎么操作呢,在賬上用以前年度損益調(diào)整嗎?之后需要在哪里補(bǔ)交稅費(fèi)嗎?麻煩老師解答一下了
同學(xué)你好 這個(gè)匯算清繳的時(shí)候調(diào)增繳稅就可以
好的,謝謝老師了
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝