同學(xué)你好 你們做固定資產(chǎn)清理
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時一次性付清了全款,收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒有放下來,股東買的商鋪現(xiàn)在出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產(chǎn)計提折舊,如果可以該怎么處理?成本收入以前年度已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了
我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),之前有幾套商鋪賣給了股東,當(dāng)時一次性付清了全款,房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,后面股東想一部分首付一部分走貸款,我們把他多付的貸款部分的錢退給了他,收入成本沒有轉(zhuǎn)回,貸款目前銀行還沒有放下來,現(xiàn)在這幾個商鋪出租出去了,目前還是由公司收租開票交稅,想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產(chǎn)計提折舊,如果可以該怎么處理?以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回
我們是代理運營公司,然后收到美團款,其中這個款是包括了商品一部分和我們的服務(wù)費,之后商鋪這部分要發(fā)給商品現(xiàn)在問題是,我們支付了商鋪錢,但是無法取得票,這個錢就不能計入成本費用,現(xiàn)在我們應(yīng)該怎么做呢,能把這部分錢合理計入
我們公司購買了一個商鋪,記了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒錢付工程款,現(xiàn)在想把商鋪抵賣給勞務(wù)公司付勞務(wù)款,分錄什么寫?
老師,我運輸公司買了商鋪在裝修,5月份發(fā)生了一些費用,購買鋼筋17480元,勞務(wù)費39000元。一共46480元用公賬支付了。也開了發(fā)票。分錄可以這樣寫嗎? 借:在建工程——建筑工程46480 貸:銀行存款——工行46480 還是要把鋼筋款和勞務(wù)費分開寫?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
1、借:固定資產(chǎn)清理360000 貸:固定資產(chǎn)360000 抵給勞務(wù)隊時, 借:應(yīng)付帳款360000 貸:固定資產(chǎn)清理360000 這樣對?
同學(xué)你好 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)付帳款360000 貸:固定資產(chǎn)清理360000
剛買的,還不折舊
當(dāng)月買的當(dāng)月抵賬出去了嗎