你好,在30欄填寫3萬 不填寫的 八月份補不需要再填寫了
老師,單位是一般納稅人上個月要交的增值稅8萬多 然后有個延交的政策 上個月交的增值稅4萬多 還有4萬多沒交 繳款期限到明年2月份 這個月我申報增值稅在27欄本期已繳稅額填寫上個月交的4萬多嗎
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數(shù);(因為現(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補稅額就是當期應(yīng)繳納的增值稅
老師,這是,一般納稅人的主表,請問25欄和27欄和30欄,這里說的是一樣的意思,填一樣的金額嗎?比方說我現(xiàn)在在報8月份的增值稅,這里應(yīng)該填7月份申報完增值稅后應(yīng)交納3091.07元,在2022年8月2號繳納的,是填3091.07元嗎?
老師,舉例,2021年10月應(yīng)交增值稅3萬,緩交3個月,在2022年2月繳納3萬,2月申報增值稅這里該填哪一欄,3月有退回50%增值稅1.5萬,我在3月又該填哪一欄,8月補繳1.5萬,不在欠稅,又填哪一欄
老師好:一般納稅人主表第30行,正常等于上期應(yīng)納稅額,但存在二次更正申報情況下,該怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申報表,5月份正常申報已繳增值稅2萬,2021年10月第1次更正申報,補繳增值稅1萬,現(xiàn)更正6月份申報表,主表30行本月數(shù)填2萬還是3萬?
老師,這是別人給開的發(fā)票,我們在以7個點把金額返還給對方,怎么計算
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
老師,每個月做費用發(fā)票的時候是全部計入待認證進項還是要區(qū)分是否認證,計入待認證稅額或者進項稅額
支付給員工的賠償款怎么入賬
老師,我們公司老板借款給公司使用,老板收到的借款利息需要交20%的稅嗎?
您好老師,體育活動免增值稅嗎?
老師,以前付的工程款有爭議,現(xiàn)在法院給我公司執(zhí)行回來50萬,我這怎么做賬
使用權(quán)資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除嘛
老師,酒廠里用的激光機按照幾年折舊
25年的工商年報認繳出資時間填2023年6月30號嗎?還是按公司章程填,如果章程的日期穿過2032年填哪個日期?
幾月份在30欄填寫了
你好,二月份就得填寫。
不是在31欄有本期繳納欠繳稅額嗎
你之前已經(jīng)填寫了3萬,這個是正常延期的,這種就不用管啦。
那我2月沒有填,8月系統(tǒng)自動帶出來欠稅3萬,直接在8月30欄填寫可以不
可以的,可以這么做。