同學(xué)你好 你要交緩交的增值稅嗎
老師早上好 像小規(guī)模納稅人季報1.47.10月就要金電子稅務(wù)局網(wǎng)上報稅大廳申報:增值稅, 企業(yè)所得稅,財務(wù)報表哈。 老師請問一下企業(yè)所得稅增值稅0申報都是直接提交嗎嗎還是? 小規(guī)模財務(wù)報表在哪里申報???也是直接提交嗎? 其他平時月份就只申報個人所得睡哈。。? 老師個體工商戶呢?除了平時的個人所得稅要申報哪些稅費?。?/p>
老師您好 小規(guī)模企業(yè) 申報增值稅和所得稅是根據(jù)利潤表上面的本年累計數(shù)來填列是嗎 填到申報表的本期數(shù)是嗎
老師,您好!要申報增值稅,企業(yè)所得稅,年度企業(yè)所得稅,但是他里面的數(shù)據(jù)是在哪里取的?
老師 緩交的增值稅和企業(yè)所得稅在哪里申報啊?還是直接點增值稅申報模塊和企業(yè)所得稅申報表里面填緩交的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我想問一下這個季度利潤表如圖所示,要怎么申報企業(yè)所得稅? 1.里面銷售費用2w 我這邊只取得收據(jù)證明,沒有發(fā)票,不能做稅前扣除,在申報企業(yè)所得稅怎么填? 2.還有20.29的利息收入用不用填增值稅申報表交增值稅,然后填企業(yè)所得稅填哪里?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
超額虧損確認(rèn)時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負(fù)債和賬外備查登記進(jìn)行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認(rèn)預(yù)計負(fù)債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認(rèn)投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
麻煩圖片這個老師說下謝謝
銷售任務(wù)怎么制定合適?獎懲金額需要開票?交稅嗎?謝謝
老師幫忙解答一下這道題的解題思路
是的,老師? 在哪里申報緩交呢?
點擊“我要辦稅”-“稅費申報及繳納”,選擇左側(cè)功能菜單“增值稅及附加稅(費)申報”。