同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的
老師,麻煩問(wèn)一下,海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書在勾選平臺(tái)勾選認(rèn)證后就可以抵扣內(nèi)銷銷項(xiàng)稅了是嗎?還需要其他什么操作嗎?還有什么稽核比對(duì)嗎?
您好,老師。請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,進(jìn)口工業(yè)用品,然后進(jìn)口產(chǎn)品繳納海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅和海關(guān)進(jìn)口增值稅 都有取得專用繳款書,那么是不是進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅都可以做進(jìn)項(xiàng)回頭國(guó)內(nèi)銷售抵扣呢?
老師,進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品,水果、豆子。進(jìn)口海關(guān)完稅憑證勾選抵扣后就可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了嗎?
老師,進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品,水果、豆子。進(jìn)口海關(guān)完稅憑證勾選抵扣后就可以做進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?
老師,進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品(豆子、水果),進(jìn)口海關(guān)征稅稅率為9%,用海關(guān)繳款書在勾選平臺(tái)勾選了,申報(bào)系統(tǒng)哪有進(jìn)項(xiàng),就可以在國(guó)內(nèi)的銷售環(huán)節(jié)直接抵扣了是嗎?
公司勞務(wù)派遣員工的培訓(xùn)費(fèi)是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師我是小規(guī)模納稅人,就是我做8月份的賬我需要計(jì)提附加稅嗎?
老師好,我們給個(gè)人賠款5000,收到保險(xiǎn)公司的4800,這個(gè)該怎么做賬呢
老師請(qǐng)教一下社保招工,合同期限,有固定,無(wú)固定。這兩個(gè)選那個(gè)哈,
老師您好,公司領(lǐng)導(dǎo)的朋友有個(gè)實(shí)用新型專利,想通過(guò)公司給他過(guò)一下賬,如果只是對(duì)公過(guò)賬,那邊開發(fā)票,然后又對(duì)私把錢轉(zhuǎn)回,這個(gè)專利不過(guò)戶,對(duì)公司這邊有什么影響嗎?
老師您好,麻煩問(wèn)一下,21年開出的增值稅專用發(fā)票,因開票錯(cuò)誤對(duì)方一直沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在我們能開紅字發(fā)票嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在需要調(diào)整24年12月收入,我需要更改24年增值稅申報(bào)表,我的憑證是做到當(dāng)期,通過(guò)以前年度調(diào)整科目做的憑證,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎,都需要改哪些
餐廳的量本利平衡點(diǎn)怎么算[抱拳R][抱拳R]只有內(nèi)向報(bào)表,內(nèi)帳利潤(rùn)表上有營(yíng)業(yè)收入,食材和酒水合計(jì)數(shù),費(fèi)用合計(jì),這利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)算法是營(yíng)收-食材和酒水合計(jì)-費(fèi)用合計(jì)凈利潤(rùn)。按照這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù),怎么算量本利平衡點(diǎn)?
老師在3月份做銷售收入賬時(shí)把應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額,和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額同時(shí)記一樣的數(shù)字了,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題可以直接沖減調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?
請(qǐng)問(wèn)做旅游用品的制造業(yè),進(jìn)來(lái)的紙箱包裝用的,入什么科目?還有縫紉機(jī)線入什么會(huì)計(jì)科目?