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繳納之前年度稅金要怎么做分錄

2022-09-19 09:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-19 09:31

你好計(jì)提了嗎? 還是只是交?

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快賬用戶3726 追問 2022-09-19 09:33

沒有計(jì)提,一次性補(bǔ)交了之前欠的稅款3000多萬,要怎么做分錄了

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齊紅老師 解答 2022-09-19 09:35

你好。你好,具體是哪一個(gè)稅款?

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快賬用戶3726 追問 2022-09-19 09:36

增值稅印花稅企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2022-09-19 09:39

增值稅稅不用計(jì)提。 。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。。借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

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快賬用戶3726 追問 2022-09-19 09:40

滯納金也算上。能不能說一下完整的分錄

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齊紅老師 解答 2022-09-19 09:43

納金借營業(yè)外支出貸銀行存款。

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快賬用戶3726 追問 2022-09-19 15:22

已經(jīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎?沒有進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2022-09-19 15:29

你好? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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