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收到之前年度增值稅退稅款怎么做分錄?之前年度是做了計(jì)提和繳納分錄

2022-03-06 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-06 10:09

你好,是一般納稅人嗎?什么原因退稅?

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快賬用戶8677 追問(wèn) 2022-03-06 10:10

改了報(bào)表,是的

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:10

你好,是你的收入少了嗎

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快賬用戶8677 追問(wèn) 2022-03-06 10:33

不是,收到退款,分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-03-06 10:33

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-06 10:34

第一個(gè)是收到退稅,第二個(gè)紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅。

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你好,做其他收益分錄
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你好 ,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)。
2021-05-10
借以前年度損益調(diào) 整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
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補(bǔ)交上年增值稅需要 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅
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