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補(bǔ)提跟繳納以前年度的稅金,怎么做分錄

2021-12-13 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-13 14:35

你好,具體是什么稅種呢??

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快賬用戶4417 追問 2021-12-13 14:38

是所得稅

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齊紅老師 解答 2021-12-13 14:38

你好 計提,借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納,借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶4417 追問 2021-12-13 16:17

可以不用以前年度損益調(diào)整,用利潤分配-未分配利潤?

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齊紅老師 解答 2021-12-13 16:19

你好,你單位是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,導(dǎo)致沒有這個科目嗎?

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快賬用戶4417 追問 2021-12-13 16:20

是的,沒有這個科目

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齊紅老師 解答 2021-12-13 16:22

你好,那分錄就是? 計提,借:利潤分配-未分配利潤 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納,借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款

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快賬用戶4417 追問 2021-12-13 16:25

我之前就是這樣做的,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系有問題,中間差的金額剛好就就是最后補(bǔ)提的那個稅金的金額

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齊紅老師 解答 2021-12-13 16:30

你好,有發(fā)生利潤分配-未分配利潤的情況下,報表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)調(diào)整所得稅的金額?

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快賬用戶4417 追問 2021-12-13 17:04

是,就差在這了,未分配利潤這個分錄(是我分錄有問題嗎,還是我需要調(diào)整一下報表格式)

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齊紅老師 解答 2021-12-13 17:10

你好,不是分錄的問題。(請仔細(xì)看我的描述)

你好,不是分錄的問題。(請仔細(xì)看我的描述)
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你好,具體是什么稅種呢??
2021-12-13
你好? 你好是所得稅嗎 還是?
2022-03-16
是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
2022-07-08
你好 不知您企業(yè)是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是? 增值稅補(bǔ)交是補(bǔ)收入還是轉(zhuǎn)出了進(jìn)項稅呢?
2021-08-13
你好。先計提借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費。然后交納的時候借應(yīng)交稅費,以前年度損益調(diào)整。 貸銀行存款。 滯納金和罰款是計入以前年度調(diào)整的,因為它是跨年了。 然后當(dāng)年的業(yè)務(wù)這樣處理,先計提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。 支付的時候借應(yīng)交稅費,營業(yè)外支出貸銀行存款。
2023-06-30
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