你好,具體是什么稅種呢??
老師,補(bǔ)繳了以前年度的增值稅跟企業(yè)所得稅,需要怎么做分錄呢?
補(bǔ)提跟繳納以前年度的稅金,怎么做分錄
補(bǔ)提繳納以前年度的稅金怎么做分錄
小規(guī)模納稅人,計提企業(yè)所得稅5萬,因為有以前年度虧損補(bǔ),實際繳納2萬,計提分錄怎么做?實際繳納的時候分錄怎么做?
補(bǔ)提以前年度的印花稅怎么做分錄
月底應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額摘要寫什么
供應(yīng)商支付的返利,我們怎么開發(fā)票?
其他應(yīng)付款法人 余額為負(fù)數(shù) 能不能用欠他工資來抵扣 就是其他應(yīng)付款和應(yīng)付職工薪酬
你好老師,含稅6元不含稅5.5元那個合適
老師 想問問物業(yè)公司開出來的,水電衛(wèi)生費,統(tǒng)一開租賃服務(wù)可以嗎?
請問新辦公司暫時不開設(shè)基本戶沒事嗎?
老師,做工作表應(yīng)發(fā)工資997040,扣除個稅2610,實際發(fā)994430,會計分錄如何處理
之前走快遞出口的貨物未報關(guān),每次都有小金額的收匯,這個如果做收入的話可以做為開票收入吧
用于修繕食堂的費用取得增專票、能不能抵扣稅金
老師,給對方匯款,發(fā)票開的硒鼓打印機(jī)還有紙,備注寫什么合適
是所得稅
你好 計提,借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納,借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
可以不用以前年度損益調(diào)整,用利潤分配-未分配利潤?
你好,你單位是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,導(dǎo)致沒有這個科目嗎?
是的,沒有這個科目
你好,那分錄就是? 計提,借:利潤分配-未分配利潤 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 繳納,借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
我之前就是這樣做的,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系有問題,中間差的金額剛好就就是最后補(bǔ)提的那個稅金的金額
你好,有發(fā)生利潤分配-未分配利潤的情況下,報表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)調(diào)整所得稅的金額?
是,就差在這了,未分配利潤這個分錄(是我分錄有問題嗎,還是我需要調(diào)整一下報表格式)
你好,不是分錄的問題。(請仔細(xì)看我的描述)