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老師,合計(jì)金額是:20244元,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬???

老師,合計(jì)金額是:20244元,這個(gè)應(yīng)該怎么入賬?。? title=
2022-09-19 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-19 09:17

你好;? ?你們買這個(gè)的用途是什么 ;這樣好判斷科目的??

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 09:19

辦公室安裝的

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齊紅老師 解答 2022-09-19 09:22

?你好;? ?借管理費(fèi)用-辦公費(fèi); 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ?;如果是 一般納稅人;收到專票? ?

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 09:24

老師,這個(gè)金額總共是2044,可以一次性記入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)嗎?

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 09:24

金額是:20244元,可以一次性記入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-19 09:27

?你好;? 可以 ; 可以一次性計(jì)入 的?

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 09:43

老師,為什么有的老師建議記入固定資產(chǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 09:46

?你好;? 這個(gè) 計(jì)入 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用或者管理費(fèi)用-辦公費(fèi)去; 金額不大可以直接做哈;? ? ; 類似于你們裝修了? ?

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 09:57

老師,怎么看是否金額大小

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齊紅老師 解答 2022-09-19 10:01

?你好; 你金額現(xiàn)在是多少; 這個(gè)其實(shí) 目前是沒(méi)有規(guī)定金額的; 要根據(jù)自己經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷的??

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 10:04

這個(gè)玻璃隔斷花了20244元,鋪地的花了27374元,這兩個(gè)可以都一次性記入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)嗎

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 10:04

這個(gè)玻璃隔斷花了20244元,鋪地的花了27374元,這兩個(gè)可以都一次性記入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-19 10:06

?你好; 可以的; 可以直接計(jì)入費(fèi)用去? ?

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 10:08

老師,什么類型的是要記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 10:11

? 累計(jì)攤銷 一年以上的費(fèi)用; 可以走這個(gè)科目? ?

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 10:12

公司產(chǎn)生哪些是記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 10:13

?你好;? ?你 去看你? 費(fèi)用那些需要分?jǐn)?年以上的; 都可以走這個(gè)科目? ?

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 10:14

阻燃板是辦公室裝修輔材,這個(gè)也是記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎?

阻燃板是辦公室裝修輔材,這個(gè)也是記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎?
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齊紅老師 解答 2022-09-19 10:18

?你好; 是的; 裝修費(fèi) 走這個(gè)科目的??

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快賬用戶8389 追問(wèn) 2022-09-19 10:20

老師,這個(gè)阻燃板金額比較大,10萬(wàn)的,還有一個(gè)石材9萬(wàn)的,這種的話直接記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?分3年攤銷,從次月開(kāi)始計(jì)提嗎?老師,做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和攤銷的分錄怎么做???

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齊紅老師 解答 2022-09-19 10:25

?你好;? ?這個(gè)可以計(jì)入長(zhǎng)待攤費(fèi)用去的; 是的 ;? 次月開(kāi)始計(jì)提的;? ? ?借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款 ;按月分?jǐn)偅?借成本或者費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? ?

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你好;? ?你們買這個(gè)的用途是什么 ;這樣好判斷科目的??
2022-09-19
同學(xué)你好 借:銀行存款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)   貸:應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資     應(yīng)付職工薪酬———五險(xiǎn)一金 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅(實(shí)際繳納數(shù))
2020-10-10
同學(xué)您好,您具體可以參考一下這個(gè) 【例題】C公司是一家勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬(wàn)元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬(wàn)元,支付五險(xiǎn)一金21萬(wàn),共計(jì)96萬(wàn)元。C公司選擇差額納稅。 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1 000 000.00   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入952 380.95     應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及應(yīng)交增值稅差額抵減 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 914 285.71   應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅 45 714.29=914285.71*0.05   貸:應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資 750 000.00     應(yīng)付職工薪酬———五險(xiǎn)一金 210 000.00 (3)實(shí)際繳納增值稅的計(jì)算 實(shí)際繳納數(shù)=47619.05-45714.29=1 904.76元
2020-10-13
按你這里的題目要求,題目直接是給了5萬(wàn)的一個(gè)預(yù)付賬款,所以這里直接按5萬(wàn)處理了。
2022-04-07
你好,請(qǐng)問(wèn)一下是在哪里的題目?
2024-04-11
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