多加一個應交稅費-待轉(zhuǎn)進項項稅
老師好,買原材料,貨到了,發(fā)票沒到,供應商給的金額不知是不是含稅的,暫估入庫的時候按給的金額入庫吧,還是暫估入庫一定是不含稅的?謝謝
老師,暫估入庫的時候我們是按照應付金額,可是付款沖賬的時候是按不含稅金額,那這個稅金在暫估入庫那里應該怎么平賬???
老師比如合同簽的商品價格是1130元含稅價,貨到入庫但票未到,那我暫估入庫是按照含稅入貸應付賬款-暫估1130還是不含稅入貸:應付賬款/暫估1000
#提問#老師暫估原材料入庫,因發(fā)票未來,入庫單金額已知道,暫估入庫按含稅的還是按不含稅的金額入庫,如果按照不含稅的入庫,則應付賬款對不上,正確暫估方法是什么?老師請寫一下
老師,當初建賬的時候,只按庫存表的期末庫存錄入數(shù)量和金額,表中的暫估數(shù)曼和金額并未錄入暫估單,但應付賬款~暫估科目有余額,建賬時按科目余額表錄入,現(xiàn)要把部分暫估紅沖,暫估單這個功能操作不了,現(xiàn)在要如何操作
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費用有誤,漏記20w費用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
借暫估入庫,貸應繳稅費-待轉(zhuǎn)進項稅?
借:應繳稅費-待轉(zhuǎn)進項稅 貸:應付賬款
這么一做應付賬款不是金額更大了?我是需要沖減進項稅去平暫估入庫呀,因為當初暫估入庫的時候是根據(jù)實際應付款入的,是含稅的
我的意思是,你在估價的時候就把增值稅考慮進去哈。