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老師,暫估入庫的時候我們是按照應付金額,可是付款沖賬的時候是按不含稅金額,那這個稅金在暫估入庫那里應該怎么平賬啊?

2022-01-14 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-14 16:37

多加一個應交稅費-待轉(zhuǎn)進項項稅

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快賬用戶4694 追問 2022-01-14 16:44

借暫估入庫,貸應繳稅費-待轉(zhuǎn)進項稅?

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齊紅老師 解答 2022-01-14 16:50

借:應繳稅費-待轉(zhuǎn)進項稅 貸:應付賬款

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快賬用戶4694 追問 2022-01-14 16:53

這么一做應付賬款不是金額更大了?我是需要沖減進項稅去平暫估入庫呀,因為當初暫估入庫的時候是根據(jù)實際應付款入的,是含稅的

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齊紅老師 解答 2022-01-14 16:57

我的意思是,你在估價的時候就把增值稅考慮進去哈。

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多加一個應交稅費-待轉(zhuǎn)進項項稅
2022-01-14
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的
2022-01-15
同學你好,是的,你理解正確。
2021-07-27
借:庫存商品/原材料? 10000 ? ? ? 應交稅費-待轉(zhuǎn)增值稅進項1300 貸:應付賬款-暫估? ?11300
2022-10-04
同學您好! 當上月暫估入庫的貨物本月已開票時,入庫單應按照開票的金額和數(shù)量來填寫,以確保入庫信息的準確性。對于上月暫估的入庫,應進行沖銷處理,以消除暫估數(shù)據(jù)對庫存和財務的影響。已寫好的入庫單,如與開票信息一致,可直接使用;如有差異,應調(diào)整至與開票金額相符后再進行入庫操作。
2024-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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