你好 根據(jù)你的描述,假設(shè)是13%的稅率 那么銷項(xiàng)是40000000*13%=5200000 5200000-9174837=-3 974 837? 是小于0的,因此不需要繳納增值稅 企業(yè)所得稅方面,需要知道你的成本費(fèi)用,才能計(jì)算的
老師,您好,除了公司購汽車,抵扣發(fā)票聯(lián)金額可以抵扣企業(yè)所得稅,就不能抵扣增值稅了是嗎?還有哪些發(fā)票抵扣聯(lián)是可以抵扣企業(yè)所得稅的呢?
如果對方是免增值稅和企業(yè)所得稅的企業(yè),他給我單位開具了免征增值稅的普通發(fā)票,那這張發(fā)票的金額是多少錢,比如是10萬元,那我單位是否可以抵10萬元的企業(yè)所得稅呢?,還是不可以抵
老師 我們公司不想繳納企業(yè)所得稅 所以開了很多進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票 如果開了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票全部入賬的話 我增值稅就不用繳納了 這樣也不好 我可不可以先入賬 把進(jìn)項(xiàng)放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)那里 留著下個月在抵扣 比如 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 那如果可以 下個月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
老師 公司還可以開發(fā)票金額9174837可以抵扣 所得稅還可以抵扣5005947 如果在開4000萬的發(fā)票 應(yīng)該要補(bǔ)交增值稅和所得稅是多少
老師你好,公司名義購買新車,車輛購買發(fā)票可以抵增值稅和附加,發(fā)票金額部分可以抵所得稅成本,購置稅發(fā)票可以抵增值稅嗎?如果再賣給個人,需要交什么稅金嗎?
你好,如果我工資做20萬或者做30萬,要交多少稅,怎么計(jì)算呢?
老師去年的注冊資本印花稅,今年繳納繳滯納金不
老師,現(xiàn)在銀行還用做日記賬嗎都有網(wǎng)銀
老師好,請問下年度匯算清繳,主營業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有誤,是否需要更正第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表?
老師好,收到一張專票,但是屬于不應(yīng)抵扣的范圍,請問分錄如何寫?謝謝!
老師您好!請問下撤銷抵扣的專票,怎么到了申請統(tǒng)計(jì)那里,看到?jīng)]有撤銷成功,要怎么處理,謝謝
你好老師,我想問一下我們企業(yè)所得稅匯算清繳有一部分退稅,這個退稅我還沒申請,這個退稅申請有時間期限嗎?
老師,報(bào)年報(bào)時2024年年報(bào)收入成本數(shù)必須和2024年第四季度期末數(shù)一致嗎
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)出口企業(yè),2024年出口了一筆貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到現(xiàn)在也沒有收進(jìn)來,我現(xiàn)在要匯算清繳了,請問我都需要做哪些稅務(wù)調(diào)整?企業(yè)所得稅成本調(diào)增,增值稅需要做調(diào)增嗎?我不確定后面這份發(fā)票能不能來
A105000納稅調(diào)整明細(xì)表那么多個其他,分別應(yīng)該填什么內(nèi)容的調(diào)增或調(diào)減呢