同學(xué)您好,不超過(guò)是可以的,納稅人可以放棄權(quán)利的,實(shí)操中一般不這么做,對(duì)應(yīng)的比較常見(jiàn)
老師你好,我做了資源綜合利用的增值稅即征即退備案,現(xiàn)在申請(qǐng)退稅,審批表頁(yè)面,點(diǎn)擊稅票查詢后顯示可以退的是我申報(bào)的一般項(xiàng)目的稅額,不是即征即退那個(gè)項(xiàng)目的,我確認(rèn)了報(bào)稅時(shí)的申報(bào)表是分了一般項(xiàng)目,和即征即退項(xiàng)目,沒(méi)有填反,
我們有一個(gè)軟著是上月20號(hào)申請(qǐng)下來(lái)的,上月26號(hào)開(kāi)了一張發(fā)票,這月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以申報(bào)即征即退嗎?(我們是高新技術(shù)企業(yè),有即征即退優(yōu)惠政策)
軟件產(chǎn)品即增即退,這張發(fā)票需要填寫一個(gè)申請(qǐng)表,這個(gè)表里面的數(shù)字改怎么填,即征即退金額是多少
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話,后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷項(xiàng)稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
申請(qǐng)即征即退時(shí),一張發(fā)票的數(shù)量可以申請(qǐng)部分退稅嗎?比如發(fā)票上數(shù)量是2.5個(gè),能否填寫2.3個(gè)的即征即退
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打?。F(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
對(duì)的,現(xiàn)在是實(shí)際報(bào)稅。是同一行的產(chǎn)品和數(shù)量也沒(méi)關(guān)系是嗎。之前沒(méi)遇到過(guò)這個(gè)情況,怕稅局不給通過(guò)
那您填相同的數(shù)量就更穩(wěn)妥些
我已經(jīng)報(bào)稅了,發(fā)現(xiàn)我申報(bào)的金額和發(fā)票的金額不一樣,只能調(diào)整數(shù)量
這種情況更正申報(bào)就可以統(tǒng)一的
已經(jīng)扣稅了,重新更正申報(bào),稅款好像沒(méi)那么快退回來(lái)。而且當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里即征即退的金額都是手動(dòng)填寫的
我就想著交資料時(shí)能否少填寫一些金額
道理上是可以說(shuō)得通,各地的管理標(biāo)準(zhǔn)不一,您可與專管員聯(lián)系確認(rèn)。
好的,謝謝
不客氣,有空給五星好評(píng):,