你好。你這里發(fā)票,你指的申請(qǐng)表你具體一下
1.銷售軟件產(chǎn)品增值稅稅率是多少? 2.申請(qǐng)即征即退在納稅申報(bào)表附表1中那個(gè)地方填寫? 3.開票金額是26548.67,稅額是3451.33,價(jià)稅合計(jì)是30000,那即征即退稅款是多少?
高新技術(shù)軟件企業(yè),軟件銷售收入為即征即退項(xiàng)目,月度應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為106889.86元,其中軟件銷售即征即退按照銷售收入占比分配的進(jìn)項(xiàng)稅額是21265.84元,申報(bào)填寫增值稅主表的時(shí)候,第12欄:也就是一般項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅額本月數(shù)這里應(yīng)該填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),還是本月106889.86減去即征即退21265.84后的稅額呢
當(dāng)月開具了紅字發(fā)票,收入是負(fù)數(shù),水利基金應(yīng)稅項(xiàng)數(shù)字怎么填寫,還有增值稅附表一本期銷售明細(xì)表,只需要填寫一般計(jì)稅方法全部征稅項(xiàng)目吧,那個(gè)即征即退不需要填寫數(shù)字吧
軟件產(chǎn)品即增即退,這張發(fā)票需要填寫一個(gè)申請(qǐng)表,這個(gè)表里面的數(shù)字改怎么填,即征即退金額是多少
老師您好!我們公司申請(qǐng)了那個(gè)軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個(gè)醬料包裝的那個(gè)機(jī)器設(shè)備,應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對(duì)這個(gè)軟件可以即征即退,但是總是會(huì)有人退貨我們退款要開那個(gè)紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個(gè)即征即退呢?開這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票會(huì)不會(huì)影響即征即退退稅呢?不懂
一般納稅人租賃收入確認(rèn),未開票的話按多少稅率確認(rèn)收入
怎么下載?中國(guó)國(guó)外通用嗎?
購買的中央空調(diào)5萬元和購買的房屋100萬元如果一起計(jì)入固定資產(chǎn)原值,是分開寫會(huì)計(jì)分錄呢還是寫在一起?借固定資產(chǎn)105萬,貸銀行存款105萬。還是這么寫借固定資產(chǎn)-空調(diào)5萬,貸銀行存款5萬,借固定資產(chǎn)-房屋100萬,貸銀行存款100萬
老師想問下現(xiàn)在收到24年11月份的一張餐飲發(fā)票還可以入賬嗎
我公司和一家企業(yè)簽合同,給對(duì)方提供建筑服務(wù),對(duì)方通過私戶轉(zhuǎn)賬給我們,可以嗎?會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局懷疑虛開發(fā)票?
老師,這個(gè)進(jìn)什么科目啊
這個(gè)車輛保險(xiǎn)怎么做賬
老師,環(huán)境工程有限公司開的污染防治設(shè)備*廢氣處理設(shè)備,跨市這個(gè)需要辦理外經(jīng)證嗎
老師,請(qǐng)問公司變更法人,股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入和扣除填寫什么數(shù)據(jù)?
請(qǐng)問沒有簽訂私車公用的協(xié)議,私車出去辦公加的油費(fèi)可以報(bào)銷嗎,是按市內(nèi)交通費(fèi)報(bào)嗎
或者,你告訴我,我的7月份的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,軟著也備案了,接下來申請(qǐng)退稅應(yīng)該做什么,
申報(bào)表里面,在對(duì)應(yīng)即征即退填寫就可以的
7月開票6萬元,那么這樣寫對(duì)嗎,
你這里填寫沒問題