同學(xué),你好 十月發(fā)放九月的工資,那十月所屬期,就申報(bào)9月的工資
老師我問(wèn)下就是我現(xiàn)在報(bào)的個(gè)稅是這樣操作的比如說(shuō)這個(gè)月報(bào)十月份的個(gè)稅,我是報(bào)十月份發(fā)放的那個(gè)工資,所以用的是九月份的工資表,那現(xiàn)在出現(xiàn)這種情況就是一個(gè)員工九月份離職了,但是十月份還發(fā)了工資,我申報(bào)還要申報(bào),但是員工的離職日期又是九月份的,這樣可以嗎?
你好,我們公司九月成立,十月發(fā)放九月的工資,那十月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是零申報(bào)嘛,十一月申報(bào)九月的工資是嘛
我們的工資十月份發(fā)放九月份的,所有員工都是九月份入職的,這樣10月報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,怎么申報(bào)?
老師請(qǐng)問(wèn)就是代賬公司申報(bào)九月增值稅時(shí)沒(méi)有申報(bào)無(wú)票收入,九月的時(shí)候公司又是小規(guī)模納稅人,十月份變成一般納稅人了,那申報(bào)十月的增值稅時(shí),要怎么弄,還是直接去調(diào)整九月的增值稅
由于工廠十月沒(méi)事做,員工十月份失業(yè)和養(yǎng)老從九月份工資里面扣了,然后報(bào)九月份個(gè)稅的時(shí)候只報(bào)了九月份失業(yè)和養(yǎng)老,那十月份沒(méi)工資了,十月份的失業(yè)和養(yǎng)老怎么扣
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要職工繳納工會(huì)費(fèi)嗎?使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)有沒(méi)有規(guī)定?金額有沒(méi)有限制呢?麻煩了
還想問(wèn)一下,基本戶(hù)計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?轉(zhuǎn)到工會(huì)賬戶(hù)分錄?工會(huì)賬戶(hù)收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)一系列會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?確實(shí)不太清楚,麻煩指教
審計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表用的準(zhǔn)則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個(gè)稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以這筆個(gè)稅返還計(jì)入其他營(yíng)業(yè)收入了。申報(bào)增值稅 審計(jì)給我們做年審和稅審時(shí)用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這筆個(gè)稅審計(jì)計(jì)入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報(bào)的收入為準(zhǔn), 問(wèn)題1:那我們要讓審計(jì)修改個(gè)稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,與我們電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的收入保持一致嗎? 問(wèn)題2:如果審計(jì)就是按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,審計(jì)報(bào)告上還是計(jì)入其他收益,審計(jì)報(bào)告上出現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報(bào)都不一樣,對(duì)以后用到審計(jì)報(bào)告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請(qǐng)退回,款項(xiàng)已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄該怎么做呢,因?yàn)楦龍?bào)表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實(shí)多繳納了,所以退回了
請(qǐng)問(wèn) 2025年1月開(kāi)具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開(kāi)具日期為2025年1月,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,現(xiàn)在需要沖銷(xiāo)稅票重新開(kāi)具,請(qǐng)問(wèn)雙方怎么進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師我24年4季度利潤(rùn)負(fù)的8萬(wàn)多,是因?yàn)槲易隽藭汗?,后面呢因?yàn)槲覀儼l(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤(rùn)就是4萬(wàn)多了,這樣我改了報(bào)表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳補(bǔ)上嗎?如果不補(bǔ)全面的利潤(rùn)還是負(fù)的可以嗎?
企業(yè)所得稅預(yù)繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺(tái)推廣費(fèi)沒(méi)有收到平臺(tái)發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專(zhuān)業(yè)分包,收到的勞務(wù)分包開(kāi)的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開(kāi)票,這是為什么呢?
裝修費(fèi)當(dāng)月取得發(fā)票,當(dāng)月分?jǐn)傎M(fèi)用,還是下月分?jǐn)傎M(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
十月所屬期就是十一月15之前申報(bào)是嘛,那十月十五日之前就零申報(bào)還是不用管
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
同學(xué),你好 需要0申報(bào)
好的,謝謝老師
不客氣,滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!