你好 這個(gè)嚴(yán)格來說,只是未申報(bào),你這個(gè)說偷稅漏稅就太嚴(yán)重了
老師,您好,我在一家農(nóng)業(yè)扶貧公司(零售行業(yè))做會(huì)計(jì),然后辦稅人員是我,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是老板自己。 公司有很多情況,就是開給客戶的發(fā)票產(chǎn)品寫的是扶貧組合產(chǎn)品免稅,但是實(shí)際上發(fā)貨的產(chǎn)品不是免稅產(chǎn)品,這是不是屬于虛開發(fā)票,偷稅漏稅??? ?還有老會(huì)計(jì)交接給我的時(shí)候就沒有外賬,內(nèi)賬混亂[裂開] ?報(bào)企業(yè)所得稅是根據(jù)內(nèi)賬大概數(shù)據(jù)報(bào)的 ?這種情況我應(yīng)該怎么辦啊?我要不要辭職?。抗境鍪碌脑捀矣袥]有關(guān)系???
老師你好,購(gòu)買了商品贈(zèng)品送給客戶,申報(bào)了未開票收入,但是做賬的時(shí)候是:借 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 費(fèi)用化后。,報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入就會(huì)與增值稅申報(bào)表上不一致,這個(gè)有關(guān)系嗎?
老師好,單位購(gòu)買化妝品送給客戶 賬上做了業(yè)務(wù)招待費(fèi) 但是沒有申報(bào)個(gè)稅,這種屬不屬于偷稅漏稅了。
老師,請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們公司屬于零售企業(yè),在口岸銷售免稅產(chǎn)品(主要是酒類),不交增值稅但交所得稅,公司的庫(kù)存受海關(guān)的監(jiān)管,公司經(jīng)常會(huì)把公司的酒讓店員按賣價(jià)買單出來做招待或是給客戶試飲,然后店員再按購(gòu)買價(jià)做報(bào)銷,那這樣我要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時(shí)工購(gòu)買的雇主責(zé)任險(xiǎn)可以進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?但是臨時(shí)工我們不做工資申報(bào)個(gè)稅的,這種情況進(jìn)項(xiàng)抵扣了,做會(huì)計(jì)分錄計(jì)入福利費(fèi)是不是有點(diǎn)不行,老師,稅務(wù)上不是說屬于福利費(fèi)不能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
好的,那老師比如 化妝品10000 代扣個(gè)稅是2000 這個(gè)怎么寫 借 管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 10000 貸 現(xiàn)金10000 扣繳的個(gè)稅 怎么寫分錄
這個(gè)個(gè)人所得稅是你們自己承擔(dān),還是要向客戶收取的阿?
兩種方式都寫下,謝謝老師
這個(gè)只能選擇一種哦,要不然打字要很久的
好的 那就全部由公司承擔(dān)吧 還有這個(gè) 個(gè)稅的信息是寫誰的
借:管理費(fèi)用等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 同時(shí) 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---個(gè)人所得稅
這個(gè)怎么還要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
是的,這個(gè)要視同銷售的
普票現(xiàn)在不是都沒稅額了嗎 那怎么確認(rèn)稅額 發(fā)票上金額就10000 稅率 免稅
這個(gè)你們要開發(fā)票出去阿,或者作為未開票收入的
不是,是我們外面購(gòu)買了化妝品 化妝品專柜那開了普票給我們。我們只是把化妝品送給了客戶。
是的,是你們送給客戶的阿
不能直接 借管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000 貸 現(xiàn)金 10000 在做一筆代扣個(gè)稅的分錄?
可以的,但是你這個(gè)金額很大,是贈(zèng)送的,建議你作為視同贈(zèng)送處理
要是金額小 后面代扣個(gè)稅的分錄 是怎么寫的
這種就沒有解除過了
好的,謝謝老師
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d