你好同學,可以的,500元以下零星支出,付給個人的,可以白條入賬
老師,我們是飲料批發(fā)的,我們自己飲料用于員工聚餐。借,管理費用福利費,貸,庫存商品,借主營業(yè)務成本,貸,銀行存款。這記的對嗎?聚餐用飲料既做成本又做費用,是不是重復計算了?應該怎么寫分錄呢?
老師,我想問下,我們公司餐廳為員工提供免費的工作餐,買的東西能夠取得定額發(fā)票,可以直接做 借:管理費用 -福利費 貸:銀行存款 這一這樣做賬嗎?
老師,員工受傷,費用全部由公司報銷銷,保險公司賠付的部分可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入 。員 工看病報銷的 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
老師,請問 員工先墊付了公司聚餐餐費,本月填了報銷單,但公司本月不進行支付,下月進行支付。會計在做做賬時: 1、計提員工聚餐餐費 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 2、員工墊付聚餐費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:其他應付款 3、下月支付員工聚餐餐費 借:其他應付款 貸:銀行存款 有沒有問題?
老師,員工福利聚餐在公司自己買菜搞,拿白票報銷,做帳怎么做?一樣借管理費用-福利,貸銀行存款就可以了嗎?
我司為一般納稅人,一項目合同含稅價1197000,扣留3個點,對方開具6個點專票,扣除我司應交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設基金0.0009后,應轉(zhuǎn)對方多少?列出計算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書,能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人的計稅基礎是什么
期末應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個科目余額為0
在嗎,請教一個問題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務交易開幾個點,屬于哪個類別呀
有沒有北京的會計老師,高新技術(shù)企業(yè)同時是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費用明細表嗎
老師,能給份行政單位整體部門績效表模(mú)板嗎?
老師,如果我實際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實繳后需要驗資嗎