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老師,我們是飲料批發(fā)的,我們自己飲料用于員工聚餐。借,管理費用福利費,貸,庫存商品,借主營業(yè)務成本,貸,銀行存款。這記的對嗎?聚餐用飲料既做成本又做費用,是不是重復計算了?應該怎么寫分錄呢?

2020-12-19 20:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-19 20:26

借管理費用福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸庫存商品

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快賬用戶2506 追問 2020-12-19 20:27

不要結轉成本嗎?

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快賬用戶2506 追問 2020-12-19 20:27

成本怎么結轉呢

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齊紅老師 解答 2020-12-19 20:28

你好 不需要 已經做了庫存商品

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快賬用戶2506 追問 2020-12-19 20:29

對哦,明白了,謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2020-12-19 20:32

不用客氣的 工作愉快

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借管理費用福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸庫存商品
2020-12-19
同學,首先你購入了原材料以后,你肯定會發(fā)出,發(fā)出以后月末的余額和你盤存的是否一致?
2022-05-13
當月確認收入可以的。
2022-06-13
可以的,可以這么做的。
2022-12-26
您好,這個是對的,入庫和出庫,這個
2024-06-29
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