是的,8月份補(bǔ)扣,補(bǔ)充申報(bào)就是了
請(qǐng)問申報(bào)七月工資的時(shí)候社?;鶖?shù)沒有出來,按照之前申報(bào)的,現(xiàn)在確定是少扣了。那么是不是應(yīng)該這次的八月工資表申報(bào)應(yīng)該補(bǔ)上去
請(qǐng)問,八月申報(bào)七月工資表的時(shí)候社保個(gè)人部分少申報(bào)了,也少扣了。現(xiàn)在申報(bào)8月工資表,是不是要不上去
?請(qǐng)問申報(bào)七月工資的時(shí)候社?;鶖?shù)沒有出來,按照之前申報(bào)的,現(xiàn)在確定是少扣了。那么是不是應(yīng)該這次的八月工資表申報(bào)應(yīng)該補(bǔ)上去工資表是不是也做錯(cuò)了?
單位不是月月發(fā)工資,沒發(fā)工資的時(shí)候,個(gè)稅都是零申報(bào)的,然后比如發(fā)兩個(gè)月工資,自己承擔(dān)的社保部分一起申報(bào)兩個(gè)月的這樣可以嗎?稅務(wù)局說社保部分要每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,不發(fā)工資也申報(bào),那我一直是發(fā)工資的時(shí)候申報(bào)的,現(xiàn)在怎么辦?修改不了了,時(shí)間太長了
老師你好,申報(bào)個(gè)稅時(shí),工資為0,公司為其繳納社保了,個(gè)人部分在下個(gè)月有工資的時(shí)候再扣除。那我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,這個(gè)人工資那是不是寫0,社保那正常寫數(shù),還是說和工資表一樣,報(bào)個(gè)稅時(shí)工資和社保那都是0,等下個(gè)月工資扣除倆月社保(個(gè)人部分),申報(bào)時(shí)候社保那也寫兩個(gè)月金額
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開普票給對(duì)方
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)票是臺(tái)式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說開一套,就是說銷項(xiàng)銷項(xiàng)開電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方6月份開了3個(gè)月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做
24年9月申請(qǐng)的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號(hào)填在哪里?23年所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以選全年100%嗎?
個(gè)體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請(qǐng)問一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈(zèng)品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在今年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請(qǐng)問今年的分錄具體該怎么做呢?
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的?。?/p>
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機(jī)租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請(qǐng)問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補(bǔ)繳的稅費(fèi)是在清算支付稅費(fèi)當(dāng)期入“主營業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補(bǔ)繳的土地增值稅費(fèi)需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)入“以前年度損益調(diào)整”科目?