你好 會的,這個月的時候是會多退少補的
為什么很多代賬公司做工資額的時候都按社保申報的最低基數(shù)做?目前社保應該是沒有企業(yè)強制按個稅申報基數(shù)交社保,這樣做不是減少公司費用嗎?
六月份離職的員工,因為醫(yī)保系統(tǒng)有問題4、5、6月份的醫(yī)保沒有扣繳,個人承擔的部分是266.4元,然后提前把他們這266.4元在工資中扣出來了,七月份工資表上應發(fā)工資就是266.4,那申報七月份個稅的時候還需要申報他們的嗎?本期收入應該填266.4嗎
七月社?;鶖?shù)沒出來 沒扣費 但是發(fā)工資是按之前的把個人部分扣下來了 這個申報個稅的時候 按之前的數(shù)字填寫保險費有影響么
請問申報七月工資的時候社?;鶖?shù)沒有出來,按照之前申報的,現(xiàn)在確定是少扣了。那么是不是應該這次的八月工資表申報應該補上去
請問,八月申報七月工資表的時候社保個人部分少申報了,也少扣了。現(xiàn)在申報8月工資表,是不是要不上去
老師,麻煩您問一下 我在調(diào)2019到現(xiàn)在會計的亂賬,有的收付款都不知道錢干嘛的我怎么做分錄啊謝謝
老師,公司要注銷,未分配利潤大,欠錢,可以用未分配利潤用于償還公司的債務嗎
出口貿(mào)易企業(yè)退稅不成功,有沒有碰到過這種情況?
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項應付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應收款--A公司40000,借:管理費用--工資8000,貸:應付職工薪酬--工資8000,借應付職工薪酬8000,貸:應交個人所得稅400 其他應收款--社保500,其他應收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費20,貸銀行20,借管理費用-公積金500,貸應付職工薪酬-公積金500,借應付職工薪酬--公積金500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費用--社保500,貸應付職工薪酬--社保500,借應付職工薪酬--社保500,其他應收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費2000,貸銀行2000,借:應交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進項發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務流程怎么做賬,謝謝
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