同學(xué)你好,王老師是納稅人,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是扣繳義務(wù)人,王老師需要交個(gè)人所得稅,這個(gè)稅的征稅對(duì)象是勞務(wù)報(bào)酬,王老師應(yīng)該按勞務(wù)報(bào)酬稅目交稅,計(jì)稅依據(jù)是10000元,應(yīng)納稅額是,10000*(1-20%)*20%=1600元。
王老師本月從培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得10000元的稅前收入(勞務(wù)報(bào)酬),已知稅率為20%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)案例中誰(shuí)是納稅人,誰(shuí)是扣繳義務(wù)人,王老師需要交什么稅?這個(gè)稅的征稅對(duì)象是什么,王老師應(yīng)該按什么稅目交稅,計(jì)稅依據(jù)是多少,應(yīng)納稅額是多少?
王老師本月從培訓(xùn)機(jī)構(gòu)取得10000元的稅前收入(勞務(wù)報(bào)酬),已知稅率為20%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)案例中誰(shuí)是納稅人,誰(shuí)是扣繳義務(wù)人,王老師需要交什么稅?這個(gè)稅的征稅對(duì)象是什么,王老師應(yīng)該按什么稅目交稅,計(jì)稅依據(jù)是多少,應(yīng)納稅額是多少?
2.個(gè)人所得稅計(jì)算題:中國(guó)居民王紅就職于江蘇省南京市的甲公司。2020年工資、薪金收入為每月10000元;本年8月轉(zhuǎn)讓給乙公司一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán),取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入5000元;本年10月從兼職的單位丙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入14000元,上述收入全部為稅前收入,且均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)。王紅在南京市租了一套兩居室的房屋居住,每月租金為3000元,他有一個(gè)就讀于南京市某小學(xué)3年級(jí)的兒子。2021年王紅在辦理2020年個(gè)人所得稅匯算時(shí),允許扣除全年的“三險(xiǎn)一金”為20000元。全年預(yù)扣預(yù)繳的工資、薪全的個(gè)稅為900元;特許權(quán)使用費(fèi)所得的個(gè)稅為800元;勞務(wù)所得的個(gè)稅2240元。要求:依據(jù)上述資料計(jì)算居民王紅年終繳時(shí)應(yīng)納的個(gè)人所得稅稅額是多少?應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅還是補(bǔ)稅,退(補(bǔ))稅的金額為多少?
2.個(gè)人所得稅計(jì)算題:中國(guó)居民王紅就職于江蘇省南京市的甲公司。2020年工資、薪金收入為每月10000元;本年8月轉(zhuǎn)讓給乙公司一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán),取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入5000元;本年10月從兼職的單位丙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入14000元,上述收入全部為稅前收入,且均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)。王紅在南京市租了一套兩居室的房屋居住,每月租金為3000元,他有一個(gè)就讀于南京市某小學(xué)3年級(jí)的兒子。2021年王紅在辦理2020年個(gè)人所得稅匯算時(shí),允許扣除全年的“三險(xiǎn)一金”為20000元。全年預(yù)扣預(yù)繳的工資、薪全的個(gè)稅為900元;特許權(quán)使用費(fèi)所得的個(gè)稅為800元;勞務(wù)所得的個(gè)稅2240元。要求:依據(jù)上述資料計(jì)算居民王紅年終繳時(shí)應(yīng)納的個(gè)人所得稅稅額是多少?應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅還是補(bǔ)稅,退(補(bǔ))稅的金額為多少?
中國(guó)居民王紅就職于江蘇省南京市的甲公司。2020年工資、薪金收入為每月10000元;本年8月轉(zhuǎn)讓給乙公司一項(xiàng)專(zhuān)利權(quán),取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入5000元;本年10月從兼職的單位丙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入14000元,上述收入全部為稅前收入,且均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)。王紅在南京市租了一套兩居室的房屋居住,每月租金為3000元,他有一個(gè)就讀于南京市某小學(xué)3年級(jí)的兒子。2021年王紅在辦理2020年個(gè)人所得稅匯算時(shí),允許扣除全年的“三險(xiǎn)一金”為20000元。全年預(yù)扣預(yù)繳的工資、薪全的個(gè)稅為900元;特許權(quán)使用費(fèi)所得的個(gè)稅為800元;勞務(wù)所得的個(gè)稅2240元。要求:依據(jù)上述資料計(jì)算居民王紅年終繳時(shí)應(yīng)納的個(gè)人所得稅稅額是多少?應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅還是補(bǔ)稅,退(補(bǔ))稅的金額為多少?
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購(gòu)了一部分,款沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問(wèn)題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣(mài)給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過(guò)的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買(mǎi)這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問(wèn)題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車(chē)報(bào)銷(xiāo)充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
老師,應(yīng)交稅費(fèi)等于銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么不對(duì)呢
老師,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,公司是汽車(chē)4S店,上游車(chē)企進(jìn)貨價(jià)是一輛車(chē)10萬(wàn),然后給往另外一個(gè)賬戶(hù)返1萬(wàn),車(chē)企只給開(kāi)9萬(wàn)的發(fā)票,等下次進(jìn)貨時(shí)再用這個(gè)戶(hù)里的一萬(wàn)打給車(chē)企抵車(chē)款,想問(wèn)下,收到這1萬(wàn)和下次進(jìn)貨再打給車(chē)企這1萬(wàn)時(shí)該怎么賬務(wù)處理
我公司是一般納稅人,小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,24年6月成立進(jìn)行做賬,2025年5月才收到24年1至5月建廠(chǎng)的相關(guān)材料,表明在建工程金額有80萬(wàn)應(yīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)廠(chǎng)房,2024年6月到今年5月份共計(jì)12個(gè)月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊未計(jì)提,現(xiàn)在5月份要補(bǔ)計(jì)提28116.51元。如果計(jì)入制造費(fèi)用,肯定會(huì)影響本月單位成本單價(jià),可以計(jì)入到管理費(fèi)用去,只去影響本月的利潤(rùn)嗎?5月這個(gè)月我是按正常的計(jì)提。
老師,想請(qǐng)教這道題。C選項(xiàng)怎么不對(duì)呢?是因?yàn)槭墙鹑谫Y產(chǎn)嗎?所以不用公允。
老師,我公司是服務(wù)業(yè),然后收款都是個(gè)人客戶(hù)打來(lái)的,關(guān)于開(kāi)票這塊,我們沒(méi)有申報(bào)不開(kāi)票收入,雖然客戶(hù)不要求提供發(fā)票,但是我們收款的全部都是開(kāi)票的,想問(wèn)下怎樣開(kāi)票比較快,每個(gè)月開(kāi)5千多份太累人。
老師,這題的利率要怎么求出來(lái)呢?
在5月份開(kāi)具1張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)元,6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,紅沖了,又重新開(kāi)具9萬(wàn)元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師5月份增值稅報(bào)表如何申報(bào),以及這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)