你好,直接做一個(gè)同樣的憑證,把金額寫(xiě)成負(fù)數(shù)就可以。
請(qǐng)問(wèn)老師 我們?cè)?月底開(kāi)具的發(fā)票 并且確認(rèn)了收入當(dāng)時(shí)做的是 借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 然后8月初收到了款項(xiàng) 借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 但是8月初發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤 紅沖了(普通發(fā)票) 請(qǐng)問(wèn)老師 8月份的賬務(wù)怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,5月份時(shí)銀行收支付寶掃碼3765元做了無(wú)票收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅,后來(lái)8月份開(kāi)票了我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理哦?
請(qǐng)問(wèn)老師,9月份開(kāi)了發(fā)票掛了應(yīng)收做了收入,后來(lái)貨款是收款碼收的不知道是那家單位做了無(wú)票收入,也申報(bào)了,同一筆做了兩筆收入現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理哦
老師,你好,我們公司開(kāi)通了銀行的一項(xiàng)收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會(huì)直接到銀行)然后有筆錢(qián),我們是一筆頭做的憑證是,借 銀行存款,貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 其中有一筆,在下月又開(kāi)了發(fā)票,那么請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么操作處理。
老師請(qǐng)問(wèn)去年8月份支付的費(fèi)用我做了借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:銀行存款 對(duì)方今年3月又把發(fā)票開(kāi)了了,怎么做賬務(wù)處理?
請(qǐng)教老師:公司6月末收到1000現(xiàn)金的咨詢費(fèi),出納7月初才存入銀行。問(wèn)題是在做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),貨幣資金欄和銀行對(duì)賬多出1000。這種情況如何解決?銀行季度對(duì)賬那邊是提交平還是不平?謝謝
老師好,注冊(cè)資本從原來(lái)的5000萬(wàn)減至50萬(wàn),然后實(shí)收資本到位了220萬(wàn),當(dāng)減到50萬(wàn)后實(shí)收資本在報(bào)表上產(chǎn)生了期初期末變化,會(huì)引起稅務(wù)局的預(yù)警稽查嗎?然后老股東撤資帶走原實(shí)繳的資金,新股東要馬上注冊(cè)資本到位嗎?如果不到位會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),然后轉(zhuǎn)讓金額會(huì)變成零,新股東再轉(zhuǎn)讓的股份的時(shí)候轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)的就是收益了嗎?
老師看看我的分錄對(duì)不
異地分包項(xiàng)目開(kāi)票需要異地預(yù)繳增值稅嗎
老師,咨詢你一個(gè)問(wèn)題,物業(yè)公司,收到的公共收益(比如停車(chē)費(fèi),售水機(jī)),最后要這些公收益減去公共支出剩余的資金要交付給業(yè)委會(huì),公共收益是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入還是其他應(yīng)付款呢?公共收益需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們?nèi)ツ昀麧?rùn)虧了30萬(wàn), 我做匯算的時(shí)候有個(gè)房租發(fā)票24萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票回來(lái) 要做納稅調(diào)增24,30-24=6萬(wàn)的虧損,今年老板說(shuō)要做到31萬(wàn)-去年的虧塤30=1要交企業(yè)稅+房租24萬(wàn)的房租發(fā)票12000的稅,搞不懂去年是虧的6萬(wàn)呀,幫我解釋一下
老師你好,怎么核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的賬
怎么界定那些報(bào)賬資料需要合同和不需要合同
公司從外邊借錢(qián) 怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)公司的車(chē)輛過(guò)戶給個(gè)人,公司開(kāi)票了2000,按13%稅率開(kāi)的,我在電子稅務(wù)局系統(tǒng)查詢開(kāi)票金額,發(fā)現(xiàn)多了一個(gè)二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票兩千的,這就導(dǎo)致我的實(shí)際開(kāi)票金額,比系統(tǒng)里導(dǎo)的少了兩千會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過(guò)有問(wèn)題,這怎么辦
老師那5月稅務(wù)申報(bào)已經(jīng)填了無(wú)票收入銷(xiāo)售額,這個(gè)怎么弄
你好,你這個(gè)月的時(shí)候你不是做賬做了一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?你現(xiàn)在的話,如果是一般納稅人的話,直接在未開(kāi)票那里填上負(fù)數(shù)的金額和稅額就行,如果是小規(guī)模的話,你直接按他這個(gè)八月份正數(shù)和負(fù)數(shù)的合計(jì)金額填上就。
好的謝謝老師
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)