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老師,你好,我們公司開通了銀行的一項收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會直接到銀行)然后有筆錢,我們是一筆頭做的憑證是,借 銀行存款,貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 其中有一筆,在下月又開了發(fā)票,那么請問我應該怎么操作處理。

2023-02-09 22:01
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-09 22:01

您好,是這樣的 你可以做一筆? 借 銀行存款? 貸 預收

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快賬用戶3141 追問 2023-02-09 22:21

老師,我前面問題沒說清誤導你了,哈哈我重新說,我們公司開通了銀行的一項收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會直接到銀行)一般我們是一筆頭做憑證的,借 銀行存款,貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 這樣,但是其中有一筆,12月份的時候收款碼收入了,也已經跟上月一筆頭做了我前面說的那個分錄了,但是1月份又開了發(fā)票,那么請問我應該怎么操作處理。

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齊紅老師 解答 2023-02-09 22:22

等于說你是12月做收入了,但是當時沒有開票是吧

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快賬用戶3141 追問 2023-02-09 22:38

打個比方說12月份收款碼收到了總計100元,那么我這邊做的憑證是借 銀行存款100 貸主營業(yè)務88.46 應交稅費 11.54 收款碼收到的錢一般是不開發(fā)票的,1月份的時候有筆12月收款碼收到的20元,要求開發(fā)票。那按理說這筆錢在12月份已經做了收入了,所以現(xiàn)在就搞不清楚怎么調整了。

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齊紅老師 解答 2023-02-09 22:40

您好,那你就這樣的,按照你的收入金額,給他下個月開票就行

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您好,是這樣的 你可以做一筆? 借 銀行存款? 貸 預收
2023-02-09
您好,實操中一般都是通過應收賬款過渡的,這樣有利于日后查找客戶明細,方便對賬 如果是散戶,直接收款方式的銷售,也可以不通過應收賬款
2021-01-15
同學你好 那你開票的分錄是 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 這樣的
2020-10-09
同學,你好 用應收賬款過渡一下,比較清楚,如果同天收到的,實務上不用也可以
2022-10-28
您好 您開具發(fā)票的分錄寫的不對吧? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 如果先計入了預收賬款 就把應收賬款科目替換為預收賬款 后面分錄正確的 月末用結轉成本
2020-11-19
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