您好,是這樣的 你可以做一筆? 借 銀行存款? 貸 預收
請問我是對超市對賬的應收會計,上月收到對方微信支付的貨款64元 我從收款單據進去做的 借銀行存款微信付款 貸應收賬款 這月才開票過去用友u8從應收模塊增票,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入;但是64元已經做了收款了,現(xiàn)在增票又多了這筆錢 請問老師 下一步我該怎么做
老師,你好!我公司的微信和支付寶當天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費后的實際金額,像這樣的情況一個月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 ?????? 財務費用 ????? 貸:主營業(yè)務收入 就可以了,是嗎?不用經過:應收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
老師,你好!我公司的微信和支付寶當天收到的賬款,第二天到賬是扣除手續(xù)費后的實際金額,像這樣的情況一個月匯總一次。做賬做一筆: 借:銀行存款 財務費用 貸:主營業(yè)務收入 就可以了,是嗎?不用經過:應收賬款-微信/支付寶 或者其他貨幣資金/微信/支付寶
老師,我問一下某公司銷售貨物并在同天收到了價稅合計的款項,銀行已經收到了,那這種情況下我們在做憑證的時候不是應該直接借銀行存款,貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項稅額嗎?為什么他給的答案里頭還要讓我有一個應收賬款,然后要用應收賬款過渡一下呢?
老師,你好,我們公司開通了銀行的一項收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會直接到銀行)然后有筆錢,我們是一筆頭做的憑證是,借 銀行存款,貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 其中有一筆,在下月又開了發(fā)票,那么請問我應該怎么操作處理。
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
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老師,我前面問題沒說清誤導你了,哈哈我重新說,我們公司開通了銀行的一項收款碼收款(用微信或支付寶支付貨款,收入會直接到銀行)一般我們是一筆頭做憑證的,借 銀行存款,貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 這樣,但是其中有一筆,12月份的時候收款碼收入了,也已經跟上月一筆頭做了我前面說的那個分錄了,但是1月份又開了發(fā)票,那么請問我應該怎么操作處理。
等于說你是12月做收入了,但是當時沒有開票是吧
打個比方說12月份收款碼收到了總計100元,那么我這邊做的憑證是借 銀行存款100 貸主營業(yè)務88.46 應交稅費 11.54 收款碼收到的錢一般是不開發(fā)票的,1月份的時候有筆12月收款碼收到的20元,要求開發(fā)票。那按理說這筆錢在12月份已經做了收入了,所以現(xiàn)在就搞不清楚怎么調整了。
您好,那你就這樣的,按照你的收入金額,給他下個月開票就行