同學(xué)你好 這個不用作廢
老師你好,我申報個人所得稅專項附加扣除,但是換了工作了他要把以前在那個公司申報的資料的全部刪除,重新填寫,我是不是點作廢,完了再重新填嗎?
我之前申報這些個稅里面的專項扣除都是前公司幫我交的,現(xiàn)在自己是法人了,重新申報是否需要作廢之前的呢
老師 我們公司法人有個體戶 ,然后代賬公司給申報的時候把那個6萬的減除費用在經(jīng)營所得申報給使用了,但是老板想讓我在個稅匯算里面去抵扣。 于是我就把之前申報的在自然人扣繳web版里面作廢了。但是他之前那個個體戶 注銷了 ,還能在網(wǎng)頁版上面重新更正申報嗎 ?
老師,我剛申報增值稅,發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)不對,少申報了5萬,并且已經(jīng)扣了增值稅,我現(xiàn)在是要作廢申報表,還是更正呢,申報正確的數(shù)據(jù)后,要交的增值稅比之前多,之前交的稅需要在新的表上體現(xiàn)嗎,會不會重復(fù)交增值稅呢
老師,個稅專項附加扣除政策不是更新了嘛,現(xiàn)在可以扣除的多了,我可以把之前的贍養(yǎng)老人的扣除刪除嗎,,還有我是不是要重新更正申報,
如果有個軟件享受即征即退的政策,這個軟件的進項可以單獨核算,如果這個軟件銷項稅額-進項稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項時是應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時:借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅,交納時是:借:應(yīng)交稅費~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個月租賃費500元可以嗎?會不會太低了稅務(wù)不認可,情況就是員工平時出差用自己的車送貨,公司要給員工報銷加油費
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應(yīng)時間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會計科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
不需要作廢的話,如果之前報的都是真實在你前公司發(fā)生的工資,若報的每個月的工資不高沒有交過個稅沒有影響的對嗎
同學(xué)你好 這個先這樣放著
啥意思?這樣說有誤嗎
等年度匯算的時候是否話可以改,您的意思是這個對吧所以現(xiàn)在先不理
這個不用作廢 之前就是你的工資 為啥要作廢
好的謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝